專票20萬 普票15萬 交35*1% 專票20萬 普票10萬 交20*1%
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒有30萬的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)?
老師請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模開專用發(fā)票還有普票都是征收百分之1是嗎,季度或者月度開票超過30萬的,就按照百分之3來交增值稅還有附加稅,還是按照1%來交增值稅?另外企業(yè)所得稅100百分之5是嗎
季度?開票總額超過30萬,全額?減按1%征收增值稅!,老師,減免的百分之二需要填寫哪個(gè)報(bào)表
2023年第一季度小規(guī)模納稅人專票加普票累計(jì)超過30萬。專票按3%開具。申報(bào)納稅時(shí),專票按百分之幾繳納?
老師,小規(guī)模開專票稅率是多少,按開票稅率繳稅嗎。開普票如果稅率是百分之3,季度超過30萬,是不是要按照百分之1來繳稅
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
老師請(qǐng)問一般納稅人以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為注冊(cè)資本如何入賬,知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估價(jià)為300萬
關(guān)于出口退稅。問題一:合同價(jià)格是兩部分,產(chǎn)品價(jià)格+空運(yùn)費(fèi)。實(shí)際執(zhí)行價(jià)格是產(chǎn)品價(jià)格+海運(yùn)費(fèi)費(fèi)。請(qǐng)問報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)我需要寫哪個(gè)價(jià)格?怎么樣才不會(huì)影響出口退稅。問題二報(bào)關(guān)單給寫了一美金得運(yùn)費(fèi),是否影響出口退稅?已經(jīng)生成的報(bào)關(guān)單可以再修改嗎?問題三:出口退稅怎么樣才是標(biāo)準(zhǔn)的,具體稅務(wù)會(huì)審核哪些要求
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權(quán)出資,比如當(dāng)時(shí)探礦權(quán)評(píng)估價(jià)10500元,10000元計(jì)入實(shí)收資本,剩余500元沒有放到資本公積,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬是借:無形資產(chǎn)10000 貸:實(shí)收資本,時(shí)隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計(jì)入資本公積,所以又做了借:無形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請(qǐng)問這個(gè)資本公積在所有者權(quán)益變動(dòng)表中該放在哪里?另外還有一個(gè)問題,這個(gè)探礦權(quán)當(dāng)時(shí)出資入賬當(dāng)月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開始停止攤銷。因?yàn)楝F(xiàn)在處于基建期,沒有產(chǎn)量,還想問這500元是否要考慮自當(dāng)時(shí)無形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個(gè)我一直不懂,請(qǐng)能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
分錄怎么寫啊
開票開1%還是開3%
借銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35萬, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅35萬*1%, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅35萬*1%。 貸,銀行存款
小規(guī)模開票開1%還是開3%
借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,30萬*1% 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅20萬*1%,貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10萬*1% 貸營(yíng)業(yè)外收入。
你這個(gè)第三個(gè)分錄什么意思啊
你好,不需要繳納增值稅的,1%的普通發(fā)票需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去,發(fā)票開1%的。
你這個(gè)是普票和專票合起來不超過30萬的類型是吧
你好對(duì)的 是這個(gè)意思的
那報(bào)稅為何是錄入3%那行再減征2%
因?yàn)橄到y(tǒng)里面默認(rèn)的就是3% ?應(yīng)補(bǔ)稅款算出來的是3%,你開的是1%的,按照1%來交增值稅,那不就得填寫減免的2%
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10萬*1% 貸營(yíng)業(yè)外收入。 這個(gè)分錄后面附什么原始憑證啊
你好 沒有原始憑證的
我上次把我公司的外賬發(fā)給你了你能給我講解下嗎
你好,具體的講解什么的? 每筆業(yè)務(wù)還是啥
是每筆業(yè)務(wù)和他的數(shù)字是怎么來的你可以按照你自己的經(jīng)驗(yàn)來講
只能說業(yè)務(wù),沒法說金額 借原材料貸應(yīng)付賬款8499.12 這個(gè)是從東然塑業(yè)有限公司購買的材料入庫了沒有有支付 借原材料貸應(yīng)付賬款5476.80和上面的一樣的。 借原材料貸應(yīng)付賬款,19620 福安市惠達(dá)電子有限公司 從匯達(dá)購買的材料入庫 類型一樣的我就不說了 借應(yīng)收賬款福安市樂爾康 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入192270 已銷售給樂爾康公司的,對(duì)方?jīng)]有給你回款。 借應(yīng)收賬款,樂爾康貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都是負(fù)數(shù),這是退貨了,對(duì)方退給你們的。 借庫存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)4253.84。退貨之后退回的商品,你們重新入庫。
第一個(gè)表格里面怎么不是做原材料入庫的,就是收入 他這個(gè)內(nèi)賬是沒有考慮增值稅的。這些都是加稅合計(jì)做賬的。
借銀行存款貸其他應(yīng)收款153257.47。這個(gè)是你們替杭州勤謹(jǐn)網(wǎng)絡(luò)公司墊付了錢收回來了 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入83628.32,應(yīng)交稅費(fèi)10871.68。這是銷售給樂爾康確認(rèn)的收入 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)25309.74 貸應(yīng)付賬款220000,這個(gè)是購買的固定資產(chǎn)沒有支付 借制造費(fèi)用13680,制造費(fèi)用2067 貸應(yīng)付賬款15747 這個(gè)是車間發(fā)生的間接費(fèi)用,水電費(fèi)。 借有庫存商品, 貸制造費(fèi)用、勞務(wù)成本。這個(gè)是你的商品入庫的,但是他這個(gè)分錄不對(duì),應(yīng)該是借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用,借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
借管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用、 貸應(yīng)付職工薪酬。這個(gè)是計(jì)提的工資 這就是根據(jù)部門來的,后勤的管理費(fèi)用,銷售部門的銷售費(fèi)用,車間的制造費(fèi)用。
不是啊我是想知道他數(shù)據(jù)怎么來的
數(shù)據(jù) 看原始憑證 打印出來沒有 有些沒發(fā)給你看 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入83628.32,應(yīng)交稅費(fèi)10871.68 這個(gè)可以知道 就是收入是發(fā)票不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)是稅額