您好,就是發(fā)放工資的次月納稅申報(bào)

老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對(duì)差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買,哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)問題的是( )。A. 利潤(rùn)最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財(cái)富最大化 D. 企業(yè)價(jià)值最大化 老師,這道題為什么選A
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?


老師,不理解,可以舉個(gè)例子嗎
比如說3月份工資四月份發(fā)放了,那就是在5月份的時(shí)候申報(bào)
因?yàn)橐恢倍际钱?dāng)月報(bào)上個(gè)月的,突然出來這個(gè)發(fā)放工資的次月,不懂得了
其實(shí)你還是按照之前他們申報(bào)就行
那4月申報(bào)啥?打比方3月出的新規(guī),發(fā)放次月申報(bào),中間不是有一個(gè)月不用申報(bào)?
中間做零申報(bào)就可以的
老師。是按實(shí)發(fā)數(shù),還是應(yīng)發(fā)數(shù)申報(bào)呢?
按照應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào)
老師,公司法人不領(lǐng)工資也要申報(bào)個(gè)稅嗎?他不領(lǐng)工資的,其他員工都領(lǐng)工資
沒有工資就沒有必要申報(bào)
比如我們5個(gè)員工,加法人是6個(gè)人,發(fā)工資只發(fā)個(gè)員工,法人不領(lǐng),那我需要給法人0申報(bào)個(gè)稅嗎
你可以做個(gè)零申報(bào),但是你不申報(bào)的話也沒有問題
沒有一定要申報(bào)的意思是嗎
對(duì),肯定是需要申報(bào)的
老師,個(gè)稅系統(tǒng)里的社保數(shù)據(jù)填的是公司部分還是個(gè)人部分?
這個(gè)填寫的是個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的部分
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝