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老師,單位以舊換新補(bǔ)差價(jià)買固定資產(chǎn),對(duì)方會(huì)給我們開全款發(fā)票還是付錢的那一部分發(fā)票?怎么做賬

2024-05-07 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-07 17:57

你好;你舊的部分要做固定資產(chǎn)清理處理; 按照新的價(jià)格來寫; 不是只是付款的那部分金額; 是要全額金額 ; 比如舊的是100 ; 新的是200 ; 你支付100 ;按照200開票給你;

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齊紅老師 解答 2024-05-07 18:00

1、將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理, 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)-舊資產(chǎn) 2、發(fā)生清理費(fèi)用, 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3、出售收入、殘料等的處理, 借:固定資產(chǎn)-新資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)、銀行存款

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快賬用戶5406 追問 2024-05-07 18:21

那老師,對(duì)方以舊設(shè)備換我們的新設(shè)備,舊設(shè)備值2萬,新設(shè)備10萬,收對(duì)方8萬塊錢,那我應(yīng)該怎樣給對(duì)方開票?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 07:58

按照新設(shè)備10萬去開票,對(duì)方開2萬的舊設(shè)備到給你

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你好;你舊的部分要做固定資產(chǎn)清理處理; 按照新的價(jià)格來寫; 不是只是付款的那部分金額; 是要全額金額 ; 比如舊的是100 ; 新的是200 ; 你支付100 ;按照200開票給你;
2024-05-07
同學(xué)您好,根據(jù)合同暫估入賬是做固定資產(chǎn),交房次月開始折舊,發(fā)票收齊統(tǒng)一調(diào)原值
2022-11-02
同學(xué)你好!稅額部分? ? 取得發(fā)票的? ?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 沒有發(fā)票的? ?是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 等后期? ? 發(fā)票到了? ? ?就把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ?轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅的哦
2021-03-23
同學(xué)你好,你這個(gè)以舊換新要同時(shí)做出售和購(gòu)入的分錄的,稍等我寫一下
2023-03-12
你好? ?借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款長(zhǎng)期應(yīng)付款。? 按月還:借長(zhǎng)期應(yīng)付款貸銀行存款??
2021-03-19
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