同學(xué)你好 這樣做可以的
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒(méi)有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒(méi)有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
混凝土這個(gè)行業(yè)的話,他是一個(gè)月跟客戶對(duì)一次賬,客戶付多少錢,我們就開(kāi)多少,有可能這個(gè)月打了20萬(wàn)的混凝土,但我只確認(rèn)了10萬(wàn)的應(yīng)收賬款,我直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸原材料10萬(wàn),但我進(jìn)銷存系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的是打20萬(wàn)混凝土所耗用的原材料,而且進(jìn)銷存系統(tǒng)是按照月末一次加權(quán)平均法算的,我沒(méi)有確認(rèn)收入的10萬(wàn)耗用的原材料放到哪個(gè)科目里呀,如果沒(méi)確認(rèn)收入的耗用的原材料不做賬的話,跟進(jìn)銷存系統(tǒng)又對(duì)不上 ,
請(qǐng)問(wèn)老師商砼行業(yè)收到一筆房地產(chǎn)行業(yè)的房子抵減混凝土款 (對(duì)公收到) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款——房地產(chǎn) 后期又把這筆款作為股東房款轉(zhuǎn)給房地產(chǎn),股東在房地產(chǎn)那里過(guò)戶到老板名下,請(qǐng)問(wèn)后面的分錄怎么寫呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下如果房地產(chǎn)公司與建筑施工單位,簽訂包工包料合同,但是實(shí)際操作的時(shí)候,一些比如混泥土材料款,又是由房地產(chǎn)公司代施工單位直接打款打在供應(yīng)商賬戶上,付給供應(yīng)商的(供應(yīng)商寫了一張借條給房地產(chǎn)公司,說(shuō)是此借款可以抵扣供應(yīng)商與施工單位簽訂合同的應(yīng)收賬款中抵扣償還),那這一筆支出該如何記賬???
自用的房地產(chǎn)指的是什么 是固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)
?老師請(qǐng)問(wèn)一下,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收到政府補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好:6月底開(kāi)發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務(wù)開(kāi)票核對(duì)交6月稅,已交稅了!問(wèn)一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報(bào)怎么處理呢?
老師,只買社保,不做工資,每個(gè)月繳納社保的時(shí)候,要需要計(jì)提嗎
老師我們公司給這個(gè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)了3051.9,但是對(duì)方只開(kāi)了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對(duì)方代收的車船稅。我們公司應(yīng)該怎么做賬?轉(zhuǎn)了3051.9是對(duì)公轉(zhuǎn)的?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公戶發(fā)放工資,老板也可以領(lǐng)工資的吧?公戶轉(zhuǎn)給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為 75萬(wàn)元的商品。開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 80 萬(wàn)元,增值稅稅額為 10.4萬(wàn)元,滿足銷售商品收入確認(rèn)條件,合同約定乙公司有權(quán)在三個(gè)月內(nèi)退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項(xiàng)。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為12%。會(huì)計(jì)分錄怎么做
對(duì)方扣了我們一千,說(shuō)是罰款,這個(gè)錢已開(kāi)票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問(wèn)EXW報(bào)關(guān)10000,報(bào)關(guān)單上雜費(fèi):500元(客戶自己承擔(dān)的,出口發(fā)票備注怎寫?
法人有2臺(tái)車租給公司,一臺(tái)2025.1~12月 每月租金800, 一臺(tái)2025.4-12月 每月租金500,問(wèn)一直沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)票,怎么開(kāi)?可以省稅?
有房產(chǎn)稅嗎?
同學(xué)你好 房子就有房產(chǎn)稅
攪拌站不交吧,應(yīng)該是房地產(chǎn)公司交吧
房產(chǎn)轉(zhuǎn)移所有權(quán)交房之后就是攪拌站交
攪拌站和房地產(chǎn)沒(méi)有辦手續(xù)直接是供貨商過(guò)去辦的手續(xù)
同學(xué)你好 沒(méi)有房產(chǎn)證嗎