你好,需要的那成本有沒有發(fā)票成本具體的是啥?

老師,我這個月才發(fā)現(xiàn)有個出口客戶月末沒調(diào)匯。這個客戶是預(yù)收賬款。還沒有發(fā)貨的。我計科目還是通過應(yīng)收賬款??梢匝a分錄嗎?
生產(chǎn)線上的員工,考電工證的費用,公司支付,計入什么費用?
老師,公司2021年虧損,一直到2025年還沒有補虧完,是不是2027年就不能享受補虧了,只能到2026年
11月份更正第三季度收入,累計會超過500萬,幾月份升為一般納稅人?
由于ERP系統(tǒng)單據(jù)日期原因,導(dǎo)致當(dāng)期生成【利潤報表】營業(yè)收入為4百多萬,營業(yè)成本為7百多萬,我們財務(wù)說不去反賬重新做。那么我的請問允許這樣操作的嗎?還是說下月有什么補救的方法?如果不允許,請老師講解下。
老師早上好,購辦公桌2300元,直接費用還是入固定資產(chǎn)
報房產(chǎn)稅 部分從價 部分從租 計算面積是按 建筑面積 還是按占地面積
我們公司有個銷售平臺,有一個虛擬幣充值,充10000送3000,充5000送1000,充3000送500,意思是充10000元充虛擬幣13000,充5000元充虛擬幣6000,充3000元充虛擬幣3500,這個我怎么做賬?
裝修款合同金額570萬,已付款362萬,發(fā)票收到130萬,會計分錄怎么做?
費用怎么計提啊,要找誰拿單據(jù)啊
他沒有收到任何發(fā)票,去年一整年
你好,那你收入開的是什么業(yè)務(wù)的?
就是有一筆主營業(yè)務(wù),主要是銷售
銷售產(chǎn)品的嗎?如果是的話,你們有購買的支出嗎?
這個來做匯算清繳的時候納稅調(diào)增。
沒有購買之處,沒有任何費用票收到
他都沒有做賬,按道理說是有工資的,不至于交稅吧
你好,你工資是工資,工資申報了個稅嗎?但是他做不了成本,他得做費用。
就是之前的會計全部是零報,我這次匯算可不可以0報?
好,你需要去更正修改之前的。先去修改之前的報表,然后在今年匯算清繳成本費用。沒有發(fā)票的調(diào)整。
那么一點點收入不存在有利潤的,如果扣掉工資費
沒有利潤可以的,按照你實際業(yè)務(wù)來就行。
但是我年報的時候要不要填寫收入呢?可以0報嗎?
這樣我之前的報表也不改了,反正沒有利潤
需要填寫收入,你即使現(xiàn)在不寫,后期查到要求修改
哦,這個匯算要注意哪些重點?這邊是代賬公司
你好,匯算清繳根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,收入和成本都是權(quán)責(zé)發(fā)生制的。 然后成本費用得有發(fā)票沒有的調(diào)增 福利費、招待費、宣傳費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費。有扣除比例的,需要根據(jù)扣除比例來抵扣,超過的需要納稅調(diào)增
哦,這個調(diào)查嚴(yán)不嚴(yán)的?就是有一些小錯誤,匯算清繳之后的檢查嚴(yán)不嚴(yán)。
你好,嚴(yán)格不嚴(yán)格看你稅覺,因為他需要比對,不管嚴(yán)格不嚴(yán)格,他都能比對出來。你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
哦,所以,任何公司只要有開票收入的都要填寫對嗎?
是的,對的,是這么做的。