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老師,小規(guī)模匯算清繳,去年的時(shí)候前會(huì)計(jì)季度預(yù)報(bào)全部是零報(bào),包括財(cái)務(wù)報(bào)表,但是我查了一下,去年有開五萬多的免稅普票,現(xiàn)在匯算清繳這個(gè)開票收入要填進(jìn)去嗎?那成本怎么弄?他家沒有做賬也沒有數(shù)據(jù)。

2024-05-07 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-07 11:34

你好,需要的那成本有沒有發(fā)票成本具體的是啥?

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快賬用戶7755 追問 2024-05-07 11:35

他沒有收到任何發(fā)票,去年一整年

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:36

你好,那你收入開的是什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶7755 追問 2024-05-07 11:37

就是有一筆主營業(yè)務(wù),主要是銷售

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:37

銷售產(chǎn)品的嗎?如果是的話,你們有購買的支出嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:37

這個(gè)來做匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。

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快賬用戶7755 追問 2024-05-07 11:38

沒有購買之處,沒有任何費(fèi)用票收到

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快賬用戶7755 追問 2024-05-07 11:38

他都沒有做賬,按道理說是有工資的,不至于交稅吧

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:38

你好,你工資是工資,工資申報(bào)了個(gè)稅嗎?但是他做不了成本,他得做費(fèi)用。

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快賬用戶7755 追問 2024-05-07 11:39

就是之前的會(huì)計(jì)全部是零報(bào),我這次匯算可不可以0報(bào)?

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:39

好,你需要去更正修改之前的。先去修改之前的報(bào)表,然后在今年匯算清繳成本費(fèi)用。沒有發(fā)票的調(diào)整。

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快賬用戶7755 追問 2024-05-07 11:39

那么一點(diǎn)點(diǎn)收入不存在有利潤(rùn)的,如果扣掉工資費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:39

沒有利潤(rùn)可以的,按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來就行。

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快賬用戶7755 追問 2024-05-07 11:40

但是我年報(bào)的時(shí)候要不要填寫收入呢?可以0報(bào)嗎?

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快賬用戶7755 追問 2024-05-07 11:40

這樣我之前的報(bào)表也不改了,反正沒有利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:48

需要填寫收入,你即使現(xiàn)在不寫,后期查到要求修改

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快賬用戶7755 追問 2024-05-07 11:49

哦,這個(gè)匯算要注意哪些重點(diǎn)?這邊是代賬公司

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:51

你好,匯算清繳根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,收入和成本都是權(quán)責(zé)發(fā)生制的。 然后成本費(fèi)用得有發(fā)票沒有的調(diào)增 福利費(fèi)、招待費(fèi)、宣傳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)。有扣除比例的,需要根據(jù)扣除比例來抵扣,超過的需要納稅調(diào)增

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快賬用戶7755 追問 2024-05-07 11:57

哦,這個(gè)調(diào)查嚴(yán)不嚴(yán)的?就是有一些小錯(cuò)誤,匯算清繳之后的檢查嚴(yán)不嚴(yán)。

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:59

你好,嚴(yán)格不嚴(yán)格看你稅覺,因?yàn)樗枰葘?duì),不管嚴(yán)格不嚴(yán)格,他都能比對(duì)出來。你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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快賬用戶7755 追問 2024-05-07 12:00

哦,所以,任何公司只要有開票收入的都要填寫對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-07 12:00

是的,對(duì)的,是這么做的。

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你好,需要的那成本有沒有發(fā)票成本具體的是啥?
2024-05-07
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2023-03-27
您好,這個(gè)的話, 這個(gè)的話是可以0申報(bào)的這個(gè)
2024-04-22
可以的,匯算清繳之前可以
2023-04-12
同學(xué)你好 1.第1列“資產(chǎn)原值”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。 4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。 5.第5列“稅收折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 第8行至第14行、第26行第5列“稅收折舊、攤銷額”:填報(bào)享受相關(guān)加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),采取稅收加速折舊、攤銷或一次性扣除方式計(jì)算的稅收折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。本列僅填報(bào)“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”月份的金額合計(jì)。如,享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),發(fā)生本年度某些月份其“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”,其余月份其“稅收折舊、攤銷額”小于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”的情形,僅填報(bào)“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”月份的稅收折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。 6.第6列“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”:僅適用于第8行至第14行、第26行,填報(bào)納稅人享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額,是指該資產(chǎn)在不享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策情況下,按照稅收規(guī)定的最低折舊年限以直線法計(jì)算的折舊額、攤銷額。本列僅填報(bào)“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”月份的按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。 7.第7列“加速折舊、攤銷統(tǒng)計(jì)額”:用于統(tǒng)計(jì)納稅人享受各類固定資產(chǎn)加速折舊政策的優(yōu)惠金額,按第5-6列金額填報(bào)。 8.第8列“累計(jì)折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。 9.第9列“納稅調(diào)整金額”:填報(bào)第2-5列金額。
2022-04-26
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