你好,借在建工程貸以前年度損益調(diào)整做這個調(diào)整是少做了嗎?
老師們,我第一次做工程項目的賬,這個公司也是剛剛接的第一個也是唯一一個項目,預(yù)計到今年年底竣工,簽訂的合同是從2021年6月份開始的,但甲方8月份撥了第一次款,9月份首次開票給甲方,我們乙方的公司9月之前還是小規(guī)模,為了按甲方要求開9%的發(fā)票,就在今年9月份申請為一般納稅人了,但是現(xiàn)在10月份了老板卻要求按照完工進度百分比法核算,看上個季度的賬也沒幾筆賬,而且之前的賬套不能按要求做了,我重新建了個賬套從2021年8月份啟用,這個工程合同總價是700多萬(含稅的),我是10月底才接的,前會計并沒按完工進度百分比核算,現(xiàn)老板要求這完工進度百分比核算之萬一資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系對不上該怎么辦?
我們公司去年財務(wù)做的賬,有一輛車以舊換新,結(jié)果固定資產(chǎn)沒有出處理掉,匯算清繳已經(jīng)申報了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn),一輛是賣了,但是憑證有做錯差額兩百多,我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對我個人來講有什么風險嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請退稅要退在原來基礎(chǔ)上要退的加上這次改報表增加退稅額很多
老師,我現(xiàn)在遇到一個很麻煩的事情,就是我們單位有個資產(chǎn)管理系統(tǒng),和財務(wù)系統(tǒng)金蝶是同步的,也就是說金蝶系統(tǒng)里面固定資產(chǎn)的增加與減少都是通過在資產(chǎn)管理系統(tǒng)處理了,然后金蝶系統(tǒng)就會有數(shù)據(jù)。現(xiàn)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)不小心誤刪除了一個固定資產(chǎn),我金蝶系統(tǒng)就生成了清理單了。現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理需要做賬,然后又重新入庫,但是我不知道怎么做才能平賬,如果重新入又按以前的院值入嗎?折舊年限是不是就按把已經(jīng)折舊的減出來
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個問題,報廢了的資產(chǎn),賬面之前沒入賬固定資產(chǎn)。請問盤點了以后,需要在賬面補做固定資產(chǎn)盤盈的賬務(wù)處理嗎?因為已經(jīng)報廢了,盤點的時候,據(jù)了解,有的報廢了幾個月,半年,有的甚至都報廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ囬g盤點生產(chǎn)設(shè)備那些,發(fā)現(xiàn),盤點出賬面上沒有的報廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請問,怎么處理這個問題?
老師,我們是去年新辦企業(yè),才幾個月賬,去年賬簡單做了個賬,電子稅務(wù)局申報了。今年發(fā)現(xiàn)賬有些不對,重新建了賬,現(xiàn)在問題是資產(chǎn)負債表期初金額和去年報稅又不一致的,這種情況如何處理?
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認定是啥意思?
農(nóng)行網(wǎng)捷貸30萬可以放款當天取現(xiàn)嗎
你好老師,個人消費開的發(fā)票能入賬嗎,比如護膚品,食品,服裝鞋帽,是開了發(fā)票就一定要入賬嗎
電商全面征稅后,能不能入駐園區(qū),享受返稅
老師,幼兒園的賬,收入高,成本票又很少,這樣的業(yè)務(wù)如何處理
在做清產(chǎn)核資時沒有算進去,重新調(diào)賬也沒有算進去,相當于在建工程不在賬上了,因為以前是手工賬,所以就比較亂
你好,正確的應(yīng)該在借方有余額是嗎?如果是的話,你就按照我上面的來做。
以前的手工賬里面是借方,這樣做入賬,不需要再請事務(wù)所進行審計再入賬嗎
你好,你有證明就可以的。
有原始憑證的
調(diào)整至以前年度調(diào)整里面,就一直掛這個科目嗎,不用調(diào)增利潤分配里面不
你好,以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
我們有以前的原始憑證,發(fā)票,和銀行往來這些可以證明在建工程項目的金額,但是找起來的話不能完全找出,因為是手工賬,很多數(shù)據(jù)丟失了,那我們只按能找出來的證明直接就可以入賬了嗎,不需要再做審計么
你好,需要的你做賬務(wù)處理之后,找出你所有的原始憑證,能找多少找多少。然后人家在審計。
或者是你們這個在建工程現(xiàn)在還有嗎?有的話評估。
政府在12年的時候讓我們拆除了,只是口頭通知拆除,沒有任何的證明,就是工程已經(jīng)沒有了,但我們實際已經(jīng)投資了很多錢,賬上就一直掛著也沒有核銷,但是在去年做的清產(chǎn)核資的時候,會計忘了這筆就沒有披露進去,導(dǎo)致我們現(xiàn)在做新的賬套,做企業(yè)投資損失才發(fā)現(xiàn)有問題
好,那你就審計吧,沒有其他的方法。
找的是注冊稅務(wù)師審計可以嗎?還是需要注冊會計師?
你好,他只要有審計資質(zhì)就行。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。