您好,1.總賬里的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)自于進(jìn)銷存明細(xì)賬的出庫(kù)金額, 這里的單價(jià)一般是月末一次加權(quán)平均單價(jià)
我們賣牛仔褲的,所有牛仔褲購(gòu)進(jìn)都計(jì)入了庫(kù)存商品一牛仔褲那個(gè)科目,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按照這個(gè)科目的移動(dòng)加權(quán)單價(jià)??銷售數(shù)量,這樣可以嗎?還是每次購(gòu)進(jìn)款號(hào)不同的牛仔褲都要做為單獨(dú)的一個(gè)商品來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呢?因?yàn)槭盏降倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票和開(kāi)出去的發(fā)票也就是開(kāi)牛仔褲,基本不開(kāi)款號(hào),我也不知道款號(hào),2019一年的成本都是按照所有牛仔褲的加權(quán)單價(jià)??銷售數(shù)量做的
是這樣的,我剛剛?cè)€(gè)醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進(jìn)銷存和獨(dú)立的財(cái)務(wù)軟件。現(xiàn)在入庫(kù)商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開(kāi)銷售發(fā)票。因?yàn)樯唐泛芏辔蚁脒@么做可不可以。每月收入按開(kāi)出的發(fā)票確認(rèn)收入申報(bào)納稅,入庫(kù)按取得發(fā)票做庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)按開(kāi)出發(fā)票商品的出庫(kù)金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是又怎樣保證我?guī)齑嬗囝~與進(jìn)銷存的庫(kù)存金額一致呢?
對(duì)于制造企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)。月末一般按月末一次加權(quán)平均法,移動(dòng)加權(quán)平均法核算存貨成本。先算平均單價(jià)=(存貨上月結(jié)存金額+本月購(gòu)進(jìn)金額)/(上月結(jié)存數(shù)量+本月購(gòu)進(jìn)數(shù)量)平均單價(jià)*銷售量可算出當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本。再根據(jù)總成本--結(jié)轉(zhuǎn)成本可得出存貨成本? 要特別留意月末存貨庫(kù)存是否出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況,若出現(xiàn),可查找原因或者先暫估。 請(qǐng)問(wèn)這樣理解是正確的嗎
我想問(wèn)的是進(jìn)項(xiàng)票的總的合計(jì)金額和稅額沒(méi)有差錯(cuò),但是因?yàn)楫a(chǎn)品明細(xì)特別多,按平均價(jià)格開(kāi)票過(guò)來(lái),數(shù)量就不對(duì)了。接收發(fā)票的這一方,銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,把成本自己計(jì)算完,能按成本金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?那開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票數(shù)量和銷售的數(shù)量有可能對(duì)不上,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
現(xiàn)在一般都數(shù)電票了,那開(kāi)出去的發(fā)票,比如說(shuō)是商貿(mào)企業(yè)的進(jìn)銷存里頭的明細(xì)產(chǎn)品名稱和開(kāi)票進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票的名稱對(duì)不上的話,怎么弄問(wèn)題大。嗎?按。易銷存軟件里頭的數(shù)量和產(chǎn)品名稱和成本價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)成本,按進(jìn)銷存里頭的成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候和進(jìn)項(xiàng)票對(duì)不上,一般企業(yè)都怎么做的呀
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,