你好,分期收款的話,那就對應計入其他業(yè)務收入

老師請教一下。我公司7月收到二手車市場發(fā)票(普票)10萬轎車。老板朋友贈給我們老板的。已入固定資產(chǎn)帳,借:固定資產(chǎn)10萬貸:營業(yè)外收入10萬。8月份又轉(zhuǎn)給我老板另外一家公司。我們雙方簽了車輛買賣協(xié)議車價48萬賣給他們。二手車市場普票已開48萬給對方。但是我公司未開票。那我公司要如何做賬?具體分錄怎么寫?請老師把上例的數(shù)據(jù)帶上各科目。謝謝老師。
孫老師你好!我想請問一下我公司現(xiàn)在和另一家公司合作種植番茄,我公司出地,他們提供種植管理技術(shù),種植成本我公司出6成,他們出4成,以后這個項目的利潤分配也是6和4之分,我現(xiàn)在收到他們的預付成本款怎么做帳,這個項目的成本該如何做帳?成本的發(fā)票是全部開給我們公司嗎?分配這個項目的利潤該如何做帳?需要對方開發(fā)票嗎?謝謝
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),賣了苗木,賣的時候需要給人家運到栽種好,我們公司沒那么多人,就把栽種的活外包給了一家做勞務的公司,現(xiàn)在收到了對方開的勞務費發(fā)票,怎么入賬是直接管理費用-勞務費,還是走什么科目
老師你好,請問我公司2022年買了一輛車,10月份賣給了第三方,沒有收錢,第三方把這個車賣了余款又買了一輛車,就掛在了另外一家公司。目前的問題是,當時把這個車賣給了第三方,報了增值稅。我這邊怎么進行賬務處理喃?主要是沒有收到錢,但是又報了稅,這個不做,收入就對不上。
老師請問一下,我們欠對方公司912834萬元,賬上有其他應付款期末貸方余額912834,現(xiàn)在我們把固定資產(chǎn)賣了,賣給對方公司抵欠款,固定資產(chǎn)按賬面凈值平價轉(zhuǎn)賣了45萬,分錄是不是直接做:1.先做正常銷售:借:應收賬款-A公司45萬 貸:主營業(yè)務收入445544.55 貸 應交稅費-應交增值稅 4455.44 2.分錄對沖:借:其他應付款-A公司 45萬 貸:應收賬款-A公司45萬 剩下的余額我再轉(zhuǎn)增資本 請問我這樣做是對的嗎,麻煩幫我解答一下,謝謝老師啦
老師你好,請問一個老員工做到10月31日,11月1日離職,11月份要申報社保嗎?11月份做減員還是12月份做減員?
個人單獨干代理記賬好干嗎
三欄式明細表的本年累計余額怎么計算?如果余額出現(xiàn)負數(shù)怎么填寫?
老師請問:10月底來了一個新員工,11月份申報社保的時候要增員嗎?還是12月在增員?
老師,廣東省惠州市,11月份申報的是10月份的社保,還是11月份的社保?
上班被領(lǐng)導罵,有點不想干了,老師咋整啊?
老師,請問個稅已經(jīng)繳納在哪里可以查到?請截圖發(fā)我界面
企業(yè)受益人登記是不是在哪里做呀?,具體流程是?
我們公司是小規(guī)模納稅人 公司購入了辦公室 房產(chǎn)原值是300萬 ,那么做從價計稅 怎么計算稅 有哪些稅 稅點是多少 請幫計算出來
我公司減員一個人,想領(lǐng)社保,減員原因打雙份協(xié)商一致,單位提出來解除勞動合同,這個能不能領(lǐng)失業(yè)保險
老師,計入營業(yè)外收入—其他業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入合適
計入其他業(yè)務收入更合適
好的。謝謝老師
不客氣祝你一切順利