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Q

你好。我們是掛在人力資源。給我們繳納社保和發(fā)放工資。我們給人力資源打款的分錄怎么寫

2024-05-06 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-06 15:09

憑發(fā)票直接計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)

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快賬用戶5191 追問 2024-05-06 15:11

我們工資呢,也不計(jì)提了嗎 我之前都做工資和社保都做分錄了,按照我們自己發(fā)工資交社保哪樣寫的

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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:13

你們付款是對方開發(fā)票,為啥你們要計(jì)提工資呢?

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快賬用戶5191 追問 2024-05-06 15:18

我一開始都是這樣做的,計(jì)提工資,然后他們給開的勞務(wù)外包費(fèi)用,我就都在計(jì)提社保,繳納社保,和發(fā)放工資,寫的特別詳細(xì)

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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:20

對方開票意思就不是你們的員工了,你們憑發(fā)票做勞務(wù)費(fèi)就是。

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快賬用戶5191 追問 2024-05-06 15:21

賬里面沒有工資正常嗎,我就直接借管理勞務(wù)費(fèi),貸銀行就行嗎,一個(gè)公司沒有計(jì)提工資正常嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:22

你們自己公司的員工自己申報(bào)個(gè)稅和申報(bào)社保才需要計(jì)提

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快賬用戶5191 追問 2024-05-06 15:23

那賬上沒有計(jì)提工資,正常嗎,到時(shí)候匯算的時(shí)候,會(huì)不會(huì)出監(jiān)控啊

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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:25

伱沒有發(fā)工資也沒申報(bào)為啥要計(jì)提呢?計(jì)提了也不能計(jì)入工資

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快賬用戶5191 追問 2024-05-06 15:31

本人不是代扣代發(fā)工資了啊

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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:35

關(guān)鍵是現(xiàn)在不是你們申報(bào)個(gè)稅,是對方申報(bào)的呀

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快賬用戶5191 追問 2024-05-06 15:51

我知道,賬上沒有工資正常嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:53

你的業(yè)務(wù)就是委派給勞務(wù)了,正常的呀

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憑發(fā)票直接計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
2024-05-06
你好,我們直接借主營業(yè)務(wù)成本或者說借費(fèi)用 貸銀行存款。
2022-12-29
您好, 是你們這邊做申報(bào)的
2023-03-15
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分) ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2024-05-09
你好,那需要人力資源公司把發(fā)票開給你,你再做人工成本就可以。
2022-09-07
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