那個應(yīng)該做到上月的,不能在本月做
對于上月未開票收入,當(dāng)月已經(jīng)確認(rèn)收入并繳納稅款,在本月又補(bǔ)開發(fā)票,這個怎么做賬和申報呀
老師早上好,想問下8月有個未開票收入進(jìn)公賬,但沒交稅,這筆我還能先做預(yù)收賬款,不確認(rèn)收入等二月月再轉(zhuǎn)收入申報
公司現(xiàn)在要在2022年12月確認(rèn)一筆收入,這筆收入是已收到款,但未開票的,這筆收入應(yīng)該如何在12月份入賬
小微企業(yè),有一筆收入未確認(rèn)在23年,現(xiàn)在是需要以未開票收入確認(rèn)在23年,發(fā)票未開,也未收到款,能在24年開票當(dāng)月再繳納增值稅嗎?
這個當(dāng)月收入未開票,賬上可以確認(rèn)為借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額嗎
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)交給領(lǐng)導(dǎo)了 這個月能補(bǔ)救嗎
沒法子的,只能做到4月,除非你是小規(guī)??梢栽?月做賬,因?yàn)槭羌径壬陥?
那如果這筆錢是往來款,代別人收的呢
不管什么情況,你開票就得確認(rèn)收入,怎么會是代別人收?
之前他們估計搞錯了,這幾筆應(yīng)該是代新開的公司沒賬戶,所以代收款的,應(yīng)該掛往來更好
因?yàn)椴惋嫵杀疽膊皇俏覀冏庸境龅?,掛收入也不合適
代收款就掛其他應(yīng)付款-
那上月開的票,可以紅沖吧
可以紅沖的,沒問題的