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請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)總監(jiān)面試時(shí)問(wèn):我們公司只做一套賬,你怎么平衡內(nèi)外帳?我應(yīng)該怎么回答?

2024-05-04 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-04 17:37

同學(xué),你好 第一步,要從當(dāng)下做起,規(guī)范會(huì)計(jì)處理。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,就可做到不出現(xiàn)新的兩套賬。 第二步,逐步將以往未入賬的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)遵照“實(shí)質(zhì)重于形式原則”錄入會(huì)計(jì)賬,影響數(shù)跨年的,可通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”進(jìn)行規(guī)范。 1.確認(rèn)無(wú)票收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,減少庫(kù)存商品,老板私戶占用的資金轉(zhuǎn)入公司賬戶或確認(rèn)為其他應(yīng)收款; 2.成本費(fèi)用按發(fā)生時(shí)的性質(zhì)正常入賬,沒(méi)有取得發(fā)票的做納稅調(diào)整; 3.補(bǔ)賬時(shí),由近及遠(yuǎn)進(jìn)行。

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快賬用戶3128 追問(wèn) 2024-05-04 17:39

請(qǐng)問(wèn)老師,他們是一家新的公司,還沒(méi)有開(kāi)始建賬,我應(yīng)該怎么處理?感覺(jué)是個(gè)送命題,拜托了老師

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齊紅老師 解答 2024-05-04 17:41

同學(xué),你好 你要強(qiáng)調(diào)你按實(shí)際做賬,在不違反法律法規(guī)的前提下,實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益最大化 如果這家公司問(wèn)的問(wèn)題偏向于作假內(nèi)帳不合規(guī)的方面,建議你不要去

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快賬用戶3128 追問(wèn) 2024-05-04 17:44

老師,在我還沒(méi)有接觸內(nèi)部賬的情況下,發(fā)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題是不是太寬泛,很難回答?

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齊紅老師 解答 2024-05-04 17:44

同學(xué),你好 是的,太寬泛了

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快賬用戶3128 追問(wèn) 2024-05-04 17:47

謝謝老師,祝老師節(jié)日快樂(lè)!

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齊紅老師 解答 2024-05-04 17:49

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 第一步,要從當(dāng)下做起,規(guī)范會(huì)計(jì)處理。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,就可做到不出現(xiàn)新的兩套賬。 第二步,逐步將以往未入賬的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)遵照“實(shí)質(zhì)重于形式原則”錄入會(huì)計(jì)賬,影響數(shù)跨年的,可通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”進(jìn)行規(guī)范。 1.確認(rèn)無(wú)票收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,減少庫(kù)存商品,老板私戶占用的資金轉(zhuǎn)入公司賬戶或確認(rèn)為其他應(yīng)收款; 2.成本費(fèi)用按發(fā)生時(shí)的性質(zhì)正常入賬,沒(méi)有取得發(fā)票的做納稅調(diào)整; 3.補(bǔ)賬時(shí),由近及遠(yuǎn)進(jìn)行。
2024-05-04
同學(xué),你好 你先了解一下生產(chǎn)企業(yè)的賬是如何做的,然后說(shuō)有過(guò)了解,學(xué)習(xí)過(guò)
2022-03-21
你好,會(huì)計(jì)做的工作: 1、根據(jù)提供的單據(jù),編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬。 3、根據(jù)記賬憑證編制記賬憑證匯總表。根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。 4、月末編制計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證,并登記明細(xì)帳,將計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證匯總登記總賬。 5、月末結(jié)賬,對(duì)帳,編制會(huì)計(jì)報(bào)表。
2021-05-17
您好,正規(guī)合法是一套帳
2021-05-08
您好,可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,直接到所有者權(quán)益,不影響當(dāng)期損益。
2021-01-20
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