你好;你1季度開了專票和普票分別是好多; 你有無票收入沒有 。才好判斷; 你季度合計超過30萬沒;才好給你分析
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個季度開過10萬的發(fā)票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報這個季度的增值稅,這個增值稅申報表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
老師,請問一下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開多少普票都是免稅,直接填寫第10欄就行了吧?這個季度。系統(tǒng)彈不出來數(shù)據(jù)了,
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應該填在申報表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
老師,小規(guī)模納稅人,未開票收入這個季度申報了,填寫的小規(guī)模納稅申報表的第10行,下個月針對這部分銷售收入又開票了,開的專票,那下個季度申報的時候在第2行填寫,但是上個季度已經(jīng)申報了這部分稅,怎么能將上個季度的扣減呢?能在第10行填寫負數(shù)沖掉上個季度的這部分稅額嗎?
老師,小規(guī)模納稅人。 圖一是從稅務系統(tǒng)導出的第一季度全量發(fā)票 圖二是納稅申報表,填寫 我不明白這個9w多怎么來的,不應該是填寫7w嗎? 在第10行
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
第一張普片就是第一季度的全量發(fā)票,季度合計數(shù)沒有超過30w,沒有未開票收入。
你好; 只有普票; 你把全部金額的不含稅合計寫在10欄次去寫; 不寫其他欄次和減免表了
老師 麻煩看下圖一好嗎? 還有我的問題是表二納稅申報表的第10行事怎么來的?
你好; 這個10欄次正常就是你開票普票 的金額來的; 你開票的不含稅金額不是這個金額嗎?有差金額嗎?
我圖一合計普票是7w多,但是報表填寫怎么死9w多,我想知道原因
你好; 不對哦 ; 除非你系統(tǒng)取數(shù)據(jù)不對; 這樣明顯多了
正常應該填寫7w多是嗎?
對的,看是不是系統(tǒng)出錯了