你好,預(yù)交稅款需要在5月15號之前
老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進項發(fā)票認證在3月才能在4月退稅
請問老師,第一季度納稅申報期截止4.18號,如果我在3月31日至4.18之劍做匯算清繳的話,可以在第一季度彌補虧損嗎,還是必須要在3月31日之前做匯算清繳才能在第一季度企業(yè)所得稅申報時彌補虧損呢
老師,請問我增值稅借方有一筆數(shù)字,是4月1號之前開的藍字發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人免稅,我就轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,所以貸方?jīng)]有數(shù)字了,現(xiàn)在紅字沖回一筆業(yè)務(wù),在4月1號之后,所以借方就多了一筆增值稅數(shù)字,現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)我要繼續(xù)轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出還是申報增值稅的時候抵扣呢?
老師,如果4月份做所得稅匯算清繳,但是去年工資還沒有發(fā)放,請問這用調(diào)增嗎?如果在5月31前才發(fā)放完畢,但是匯算清繳4月做時沒發(fā)放完畢,請問這在4月匯算清繳時用調(diào)增不?還是說可以不調(diào)增,等5.31只要發(fā)完就行,不用看是啥時候做的匯算清繳呢?
老師,建筑公司開出的勞務(wù)費發(fā)票3%,涉及異地預(yù)繳(同省不同市),是只需要預(yù)繳增值稅+附加稅嗎?印花稅是在項目地交還是公司所在地交?預(yù)繳的話是當月預(yù)繳還是下月15號之前預(yù)繳都可以?預(yù)繳完在公司所在地申報的時候是填增值稅減免表4就可以嗎?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習視頻在哪里可以找到學(xué)習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
我是線上報,也是4月份的所屬期,5月份申報繳納是波
是的,對的,是這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。