你好,你們單位有車嗎?
公司采購材料,對方開不了發(fā)票讓朋友開了,打款對方只有自己個(gè)人賬戶,為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),老師我可以把款先給員工,然后通過員工給他個(gè)人嗎,到時(shí)候賬務(wù)我就掛其他應(yīng)付個(gè)人-員工,這樣可以嗎有風(fēng)險(xiǎn)嗎,還是銀行對公直接轉(zhuǎn)賬但是不走對公賬戶不好吧,因?yàn)槭畮兹f呢幫分析
我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目,甲方要把錢直接打他們提供的勞務(wù)工資表上,問題上甲方在賬上還差我們對公賬戶的錢,他們這樣合理嗎,會不會是掛靠人想把錢套走,現(xiàn)在他們掛靠人讓我們幫他的勞務(wù)表蓋公章,這靠譜嗎?要蓋嗎?甲方之前打錢,掛靠人提供勞務(wù)發(fā)票我們也給他提供的勞務(wù)公司打過款,我們覺得錢回到賬上,我們再根據(jù)他提供的發(fā)票一一對應(yīng)打款這樣合理些。
老師,法人用個(gè)人的抖音賬號為公司參加比賽贏得獎金3000,獎金是直接打到法人微信上的,并讓公司給對方開3000的普通發(fā)票,我們是房產(chǎn)公司,開票貨物或勞務(wù)名稱一直是中介服務(wù)費(fèi),問題1:直接開給對方?jīng)]問題吧?問題2:這個(gè)怎么入賬,入什么科目合適,怎么寫分錄?問題3:記賬憑證摘要內(nèi)容怎么寫呢?
郭老師,法人用個(gè)人的抖音賬號為公司參加比賽贏得獎金3000,獎金是直接打到法人微信上的,并讓公司給對方開3000的普通發(fā)票,我們是房產(chǎn)公司,開票貨物或勞務(wù)名稱一直是中介服務(wù)費(fèi),問題1:直接開給對方?jīng)]問題吧?問題2:這個(gè)怎么入賬,入什么科目合適,怎么寫分錄?問題3:記賬憑證摘要內(nèi)容怎么寫呢?
老師,我這邊有一個(gè)問題,我們公司收到一張發(fā)票,是省公司給我們開的票,是銷售設(shè)備,手機(jī)。我們不用打款給公司 公司每個(gè)月給我們結(jié)算服務(wù)費(fèi),這個(gè)錢從公司結(jié)算費(fèi)用直接扣除,比如說公司給我們這個(gè)月結(jié)算20萬,我們就開20萬服務(wù)性發(fā)票給公司,公司給我們打款20萬。 但是這個(gè)月假如我們收到的是1萬的發(fā)票,那么公司結(jié)算費(fèi)用中直接扣除1萬,直接開19萬給公司,公司打款19萬。 這樣的話,我們收到的這個(gè)發(fā)票,沒有打款,直接扣除了,應(yīng)該怎么入賬?
老師,請問總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請問購進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬955010元對方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
做車輛租賃的
你好,有租賃進(jìn)來別人給你開的租賃發(fā)票嗎?如果是的話,你看一下你的加油費(fèi)超標(biāo)了嗎?
幾張加油發(fā)票每張200左右,總共才800,交通費(fèi)占大頭4張1000的
你自己算一下超標(biāo)了沒有,沒有超標(biāo)就收下,超標(biāo)的話就不要收。正常做賬抵扣不了所得稅。
我們財(cái)務(wù)經(jīng)理不想管,說就這樣入賬,感覺如果錢是打給我們業(yè)務(wù)員的,他可以回來報(bào)銷,但錢是直接打給對方公司的,他找這種發(fā)票又不是對方公司名稱給開的,加油票是加油站開的,交通票是通用機(jī)打發(fā)票,經(jīng)理不想管,讓就這樣入賬,真的沒關(guān)系嗎?
正常做賬抵扣不了所得稅。你的意思拿發(fā)票來抵扣,而且抵扣所得稅是吧?如果是的話,需要出一個(gè)委托書,因?yàn)槿鞑灰恢?。不能保證沒有問題。
沒人管,我說的也不管用,但領(lǐng)導(dǎo)就讓這樣做賬,我們也沒算過加油的指標(biāo),我現(xiàn)在該咋辦,直接做借:營業(yè)外支出,貸銀行存款?
還是按發(fā)票借:管理費(fèi)用-加油費(fèi),交通費(fèi) 貸:銀行存款?
都可以的,這個(gè)你們自己選擇。如果你想不抵扣所得稅的話,建議還是放到營業(yè)外支出。
1.老師你說的抵扣所得稅是什么意思; 2.領(lǐng)導(dǎo)都不管,我想都不管了,那就按正常的無票支出入賬,但不知道計(jì)借營業(yè)外支出貸銀行這樣做,分錄做的對不對,我也不想擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),想按正規(guī)的做法做。
就是稅前扣除的意思,你賬上不是做了營業(yè)外支出或是管理費(fèi)用,然后利潤降低了。如果匯算清繳沒有納稅調(diào)增就是抵扣了
可以的,可以這么做的。
1.是匯算清繳時(shí)這筆要做納稅調(diào)增,這樣所得稅就會多交對吧。 2.那我想著,就做正常的無票支出,借:營業(yè)外支出,貸銀行,這是正規(guī)做法嗎? 3.我們是子公司,納稅調(diào)整這塊子公司不做,只按總公司分配的比例做匯算清繳
第一是的,第2個(gè)是的。第三個(gè),你們是分公司的吧?
是的分公司,匯算時(shí),只按總公司分配比例提交比例那張表,其它的都不做,總公司匯首好像會做納稅調(diào)整這塊
你好,那你需要跟總公司說一下,需要哪有哪些調(diào)整的數(shù)據(jù)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。