您好 可以計(jì)入這個(gè)科目的
老師好!老師,公司每月都有差旅費(fèi),餐費(fèi),有時(shí)候有住宿費(fèi)時(shí)我把它們?nèi)細(xì)w到差旅費(fèi)中,借: 管理費(fèi)用—差旅費(fèi),如果沒有住宿費(fèi)時(shí),我把餐費(fèi)歸到業(yè)務(wù)招待費(fèi),借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)/業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)對(duì)嗎?謝謝!
老師好!老師,公司每個(gè)月都有差旅費(fèi),餐費(fèi),偶爾會(huì)有住宿費(fèi),當(dāng)上面費(fèi)用都有時(shí)我把它們都?xì)w到差旅費(fèi),借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 如果沒有住宿費(fèi),只有車票,餐費(fèi)時(shí),分錄: 借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 這樣處理行嗎?謝謝!
老師你好,我想問一下,公司租的別人的車,然后這個(gè)車進(jìn)行維修保養(yǎng)了,他這個(gè)發(fā)票嗯可以算作公司的這個(gè)費(fèi)用嗎?嗯,還有一個(gè)問題就是如果能算的話,嗯對(duì)方把這個(gè)費(fèi)用嗯開成了那個(gè)專用發(fā)票了,我們公司是小規(guī)模的小規(guī)模納稅人,可以用這個(gè)專用發(fā)票來抵企業(yè)所得稅嗎?
老師你好,我想問一下,就是嗯公司出差做那個(gè)飛機(jī)票,然后呢也開了兩種票,一種是嗯機(jī)票產(chǎn)品的項(xiàng)目名稱,這個(gè)發(fā)票,還有一個(gè)是代理服務(wù),嗯,這都是坐飛機(jī)產(chǎn)生的這個(gè)發(fā)票,嗯,我這兩張都?xì)w于差旅費(fèi)可以嗎?這都?xì)w于這個(gè)管理費(fèi)用差旅費(fèi)
老師你好,我想問一下就是那個(gè)嗯如果發(fā)票是收派服務(wù)費(fèi)就是郵寄費(fèi),我是不是就記到管理費(fèi)用郵寄費(fèi)呢?嗯,如果是,高速費(fèi)我記到管理費(fèi)用,差旅費(fèi)那行嗎?
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個(gè)我一直不懂,請(qǐng)能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
黃老師,你看我這樣做分完整嗎?嗯,我就是嗯報(bào)銷公司某某差旅費(fèi),借管理費(fèi)用,差旅費(fèi)貸,銀行存款
對(duì),沒錯(cuò),就是這么做賬就可以
然后我們公司嗯跟股東簽了一個(gè)租車協(xié)議嗯,然后股東給我們開了一張480的4月份的租賃費(fèi)發(fā)票,然后我們還有一張對(duì)公付給股東租車費(fèi)的這個(gè)銀行流水,我的分錄是這樣,做公司支付,嗯4月租車費(fèi),借管理費(fèi)用租賃費(fèi)貸銀行存款,這樣做行嗎?
對(duì)租車費(fèi)是這么做賬的呢
嗯股東給我們開的不是發(fā)票,是收據(jù)480的租車費(fèi)收據(jù),我剛才說錯(cuò)了
可以的 不超過500元收據(jù)就可以的
就是我們給員工報(bào)銷開水費(fèi)的話,我也沒有寫那個(gè)什么,嗯,報(bào)銷清單沒有那些就是一個(gè)發(fā)票和流水,這樣可以嗎?
可以的有發(fā)票就可以報(bào)銷
這給員工報(bào)銷差旅費(fèi)
有發(fā)票那就可以報(bào)銷