你好,最后業(yè)務沒有發(fā)生嗎?
老師,假設我們公司幫經銷商研發(fā)了一個App.,然后我們公司代收經銷商的貨款,每次訂單我們會收取一定的費用,代收貨款會涉及微信支付寶手續(xù)費,微信支付寶會開票給我們公司,然后對應成本也是會開給我們公司,那我們是不是把扣除的手續(xù)費和成本以及需要收取的服務費或傭金收入,這三個部分開票給經銷商,剩下的金額直接轉經銷商對公賬戶,只是屬于我的代收款,是這么理解嗎
老師,我們是評估公司,業(yè)務人員的業(yè)務提成,一般是有業(yè)務人員聯(lián)系稅籌公司開公對公的發(fā)票,給到我們公司,我們對公轉賬過去。稅籌公司收業(yè)務人員5個點,提供普通發(fā)票。 現在我們公司聯(lián)系了一家更專業(yè)的的A公司,來替代業(yè)務人員自己聯(lián)系的稅籌公司(因為業(yè)務人員自己找的稅籌公司良莠不齊風險大),A公司收取8個點的費用,提供6個點的專票,我們可以抵扣。 那么我們公司可以理解的實際產生的費用支出是8個點-進項6個點=2個點。 老師這樣理解對不對?因為我們計劃把公司多支出來,的這個2個點費用,讓業(yè)務員自己承擔的。
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對我們公司開具任何勞務費發(fā)票,我們之前已經支付給對方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領導說要扣除掉實際勞務費發(fā)票的稅金,因為對方一直未提供過發(fā)票所以我們扣除勞務費發(fā)票的相關稅金。這個要求合理嘛?還有我們之前向對方這個自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個包工頭申報個稅?之前會計一直沒有替對方申報個稅過,我們公司是否會擔法律責任,申報個稅的話對方沒有提供給我們工資單,我們沒法按實際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報個稅時就把200萬都加在這個包工頭身上嗎?
老師,之前開增值稅發(fā)票時因核算員提供的數字有誤導致多繳納了增值稅款,稅局說退稅手續(xù)太麻煩,就放著我們代開發(fā)票時抵扣增值稅款,一直抵了還剩300多塊沒抵完,后來自行領票開發(fā)票,這筆增值稅稅款就一直放著,再后來國地稅合并我申請退稅說因年限久無法查數據,我這邊只能拿著他們的批示在賬上把這筆錢處理了,那這個賬要怎么做?可以計入營業(yè)外支出嗎?
老師,您好,我們公司業(yè)務元下單然后不需要,又把訂單取消了,為此產生一筆三千六百多的手續(xù)費,老師,請問我們支付這筆手續(xù)費時,需要對方提供發(fā)票嗎?
老師,您好!9月份學校食堂經驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調了未分配利潤 ,沒有再去調2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現在的租車費用轉給老板的話,就得一次性轉三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產折舊表和無形資產攤銷表可以設在同一個表嗎?如果可以,怎么設
老師您好,我們是網約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關系,但是稅務局要求我們公司做賬,就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
是的,我們最后沒有達成交易,但是產生了手續(xù)費
他是違約斤的嗎?如果是的話,這個不用發(fā)票。
怎么界定違約金,違約金的標準是什么呢
你好合同里面有提到呀,如果違約了,支付違約金可以根據比例來約定,自己協(xié)商。
那如果合同開始了,對方也發(fā)貨了,只是因為我們的原因,訂單又取消了,那么這種情況對方需要針對“我們支付給對方的手續(xù)費”提供發(fā)票嗎?
只要業(yè)務沒有產生,就不需要發(fā)票。
那我拿到收據后應該怎么做賬呢
還有一個情況,其實他們是已經發(fā)貨了的,但是又被退回了,這種情況算業(yè)務產生了嗎
借營業(yè)外支出貸銀行
這種沒有業(yè)務,實際業(yè)務取消了。
那不需要發(fā)票,給我們開收據,那么對應的費用應該是可以稅前列支???為什么還要納稅調增呢?我們確實是因為經濟業(yè)務活動產生的手續(xù)費啊
對的,可以抵扣的,不需要調增。
老師是確定不需要發(fā)票的對吧,我之前和對方說需要發(fā)票,現在對方給我發(fā)了郵件,我現在要怎么回復比較好呢?我現在想解決下這個問題
合同里面約定好了,違約金不需要發(fā)票就可以抵扣的。
我們沒有采購合同,我們是對方公司的經銷商,直接在對方訂單系統(tǒng)里面下單,然后取消?,F在是想著怎么圓這個郵件呢?我怎么回復會稍微好點呢
你們補上一個合同不行?
現在不補了,這個不是問題,問題是我讓別人給我開票,別人給我發(fā)了這個郵件,現在我才知道不要開票,我怎么回復好呢?
我的意思是,補一個合同,這個就不需要發(fā)票了。如果你們硬要開發(fā)票的,讓對方給你們開咨詢服務的。