你好,正常入賬沒(méi)有成本票匯算清繳納稅調(diào)整。
賬款已付但是收不到發(fā)票了,應(yīng)付賬款怎么平呢,對(duì)方公司聯(lián)系不上了
老師,你好。我們公司以前年度有一些收到的貨款,可是對(duì)方不要發(fā)票了,已經(jīng)聯(lián)系不上了,我們要怎么做賬去處理這些貨款?
6年前的合同,款已經(jīng)付了,貨也收到了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直未收到,也聯(lián)系不上對(duì)方公司,怎么辦
老師好,之前發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,沒(méi)給對(duì)方 但是對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,聯(lián)系不到對(duì)方了 電話也打不通了,這種怎么處理。
幾年前支付的貨款,對(duì)方一直沒(méi)有給我們開(kāi)票,現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對(duì)方了 我們的賬上要怎么處理呢?不能一直掛著吧
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場(chǎng)研討會(huì)議,費(fèi)用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司未分配利潤(rùn)55490.47元,股東持股30%的個(gè)稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告表,120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱,這個(gè)填啥啊
找一個(gè)熟悉稅務(wù)和社保的老師,問(wèn)一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個(gè)月都申報(bào)也計(jì)提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個(gè)月嗎?比如每個(gè)月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會(huì)認(rèn)這個(gè)成本嗎
公司是門(mén)窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個(gè)吊車,這個(gè)吊車費(fèi)用要怎么走?簽合同,開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開(kāi)發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個(gè)公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個(gè)自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無(wú)形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無(wú)形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計(jì)攤銷確只有6250.2元。(2023累計(jì)攤銷6250.2沒(méi)有計(jì)提,2023年累計(jì)攤銷6250.2的對(duì)方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財(cái)務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問(wèn)一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶做注資款嗎