您好,可能是 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)重分類了,留抵分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)里
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對(duì)嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
請(qǐng)問,自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號(hào)未到票還有500多萬,但對(duì)應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價(jià)值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個(gè)月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對(duì)吧?開的普票如果紅沖沒有告知對(duì)方,對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
那這個(gè)是以申報(bào)表為準(zhǔn)是嗎?需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
您好,是的,負(fù)債表也是對(duì)的,這是專業(yè)財(cái)務(wù)做的負(fù)債表,本來就要重分類
不需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表了是嗎?
您好,這個(gè)負(fù)債表就是調(diào)后的嘛,不調(diào)就是應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)了
應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)
我看上一個(gè)會(huì)計(jì),資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù)?能留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是一增值稅申報(bào)表為準(zhǔn)是嗎?
哦哦,那這個(gè)負(fù)債表做得不專業(yè), 2.能留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是一增值稅申報(bào)表為準(zhǔn),是的,看我們科目余額表是不是一樣的金額
那需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)很大
您好,把留抵稅重分類到? 其他流動(dòng)資產(chǎn),其他還是在 應(yīng)交稅金