你好,老師正在給你解答中
老師好,運輸公司車輛報廢,固定資產清理,怎么做分錄?
老師你好,請問一下車輛報廢了,收到廢舊公司的款怎樣做會計分錄。
老師你好 固定資產報廢要怎么做分錄
老師,固定資產報廢了怎么出會計分錄
老師你好,固定資產清理報廢該怎么做會計分錄
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方沒有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉出是不是改上個月的增值稅報表,
借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產-原值 處置時,借:銀行存款 貸:固定資產清理 固定資產清理轉入營業(yè)外收入或者支出,借或者貸固定資產清理 借或者貸營業(yè)外收入或者支出
購買車輛保險10萬,其實2千是代收的車船稅沒有稅票的,出賬時候怎么出分錄
借管理費用99800 借其他應付款2000 貸銀行存款100000
車輛報廢我們是沒有錢的
那就損失轉入營業(yè)外支出了