您好,這個(gè)的話,是不太對(duì)的,您好
老師,請(qǐng)問,我們有A和B兩家公司,當(dāng)時(shí)跟客戶簽合同的時(shí)候是用A公司簽的,發(fā)票也是開給A公司,但是實(shí)際上銷售的時(shí)候,因?yàn)槲覀兪翘熵埖?,主體是B公司,所以開給客戶的發(fā)票也是用B公司開的,這樣就形成了A有進(jìn)項(xiàng)但是沒有銷項(xiàng),B公司有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),我可不可以用A公司開一張發(fā)票給B公司,開具發(fā)票的金額和我供應(yīng)商開給我A公司的完全相同,也就是說A公司完全不交稅這樣,可以嗎?
老師你好,我們是做UPS電源銷售的公司,廠家給我們開進(jìn)項(xiàng)票時(shí),會(huì)開UPS電源加軟件,電池和電池箱,但我們銷售出去時(shí)簽合同都是簽的1套UPS電源,包含以上進(jìn)項(xiàng)所有東西,然后開票也是開1套UPS電源,這樣進(jìn)項(xiàng)不一致可以嗎?
老師您好,我公司是做弱電安裝的,但我們客戶主要是做銷售,所以讓我們開票時(shí)都開13%的銷貨的發(fā)票,可實(shí)際上我們也有人工費(fèi),簽合同時(shí)都平攤到銷售設(shè)備上面了,但我們進(jìn)項(xiàng)只有設(shè)備的價(jià)格,所以導(dǎo)致進(jìn)銷差價(jià)很大,利潤(rùn)太高了,請(qǐng)問老師,像這樣簽的銷售合同,成本有一部分是進(jìn)項(xiàng)的設(shè)備,再開一部分勞務(wù)費(fèi)進(jìn)來,這樣可行不?
老師,我單位購(gòu)銷合同印花稅,之前一直都是按本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額和開票的金額,乘以萬(wàn)分之三計(jì)算的,我們新來的財(cái)務(wù)部長(zhǎng)非說進(jìn)項(xiàng)票本月沒簽合同就不用交,還能這樣操作嗎?
請(qǐng)問老師 不同稅率的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 算增值稅 有沒有公式 可以快速計(jì)算的方法啊?我都是分開算的 然后在算進(jìn)銷項(xiàng)的差額 如果項(xiàng)目多 這樣算太費(fèi)時(shí) 也容易出錯(cuò)
老師,8月時(shí)候上游沖了我采購(gòu)發(fā)票,我這月申報(bào)跳轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。(假設(shè)我沒抵扣,是不是就不會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)出)
老師你好,上個(gè)月工資已算個(gè)稅,且申報(bào)了,但工資里忘記給員工扣出來了,可以這個(gè)月正常算個(gè)稅,正常申報(bào),但工資里再把上個(gè)月沒扣的和這個(gè)月個(gè)稅加在一起扣嗎?
老師,請(qǐng)問一下發(fā)放工資8000元,個(gè)稅90元。申報(bào)工資我申報(bào)8000還是多少啊。
老師請(qǐng)問下我們今年補(bǔ)收去年11月到今年6月的租金,要不要更正房產(chǎn)稅,去年房產(chǎn)稅報(bào)的是從價(jià),是不是要改成從租?
請(qǐng)問老師增資擴(kuò)股跟股權(quán)投資 哪個(gè)比較適合小公司?
老師,我們是在上海剛注冊(cè)的公司,辦事地點(diǎn)在江蘇,可以在江蘇開基本戶啊
請(qǐng)問流水賬沒有收支憑證,可以發(fā)到報(bào)稅公司做賬嗎?
小規(guī)模納稅人可以出口退稅嗎
老師您好,小規(guī)模納稅人的房產(chǎn)是之前每年十月份申報(bào)的房產(chǎn)稅土地使用稅,現(xiàn)在出租出去了,這個(gè)房產(chǎn)稅是每年申報(bào)還是每月申報(bào),還是每個(gè)季度申報(bào)?謝謝老師
老師你好!租房子和租車子是每個(gè)月去計(jì)題折舊嗎,分錄怎樣記,老師指導(dǎo)一下