你好!是的,23年做22年的匯算還需要。24年做23年的,不需要了
老師21年買的車在22年匯算清繳時(shí)候享受了一次性扣除,那22年每月還需要計(jì)提折舊嗎?還需要在每月的季報(bào)以及年報(bào)中填寫固定資產(chǎn)折舊的表嗎
老師:固定資產(chǎn)22年計(jì)提折舊少了,23年需要調(diào)賬,怎么調(diào)呢?
老師,請(qǐng)問折舊22年固定資產(chǎn)折舊少計(jì) 提了2000元,23年3月補(bǔ)提,2022年度匯算清繳所得稅申報(bào)表A100000中填寫在哪里?
你好老師 小規(guī)模企業(yè)21年固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了2個(gè)月調(diào)整到22年了 22年匯算清繳時(shí)減掉21年多計(jì)提的折舊嗎?
21年應(yīng)記入累計(jì)折舊科目錯(cuò)記入固定資產(chǎn),22年借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),問題1:這樣記賬對(duì)22年匯算清繳有什么影響?問題2:匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)的累計(jì)折舊數(shù)超過了原值,也就是說對(duì)計(jì)提了折舊,怎么處理?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師 有什么說法么 因?yàn)樗幸粋€(gè)累計(jì)折舊 不是每年都需要申報(bào)么?
意思是只要有本年累計(jì)才需要申報(bào) 是嗎?
你好!清理后,這個(gè)累計(jì)折舊就沒有了