直接把新開(kāi)的發(fā)票附在1月的憑證后邊
我公司收到的進(jìn)項(xiàng)稅專票去年發(fā)票已認(rèn)證抵扣了,但這個(gè)月通知我們這張發(fā)票對(duì)方作廢了,又從新開(kāi)據(jù)了一張正確的發(fā)票給我們,這種情況怎么做分錄,
老師,我們單位2021年1張專票開(kāi)錯(cuò)了, 今年1月份開(kāi)具了紅字發(fā)票和新的正數(shù)發(fā)票 對(duì)方不小心撕毀 我方收到后本月開(kāi)具的一正一負(fù)直接作廢, 重做將11月份開(kāi)具的錯(cuò)誤發(fā)票開(kāi)紅字 再開(kāi)正數(shù)發(fā)票 我這樣操作合適嗎
我在1月份收到一張?jiān)鲋刀悓F?,并且已?jīng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價(jià)錯(cuò)了,要作廢,我已開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開(kāi)了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,新收到的發(fā)票怎么做賬,
老師,4月收到兩張專票,在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,款還沒(méi)有支付給對(duì)方?,F(xiàn)在5月對(duì)方說(shuō)他的公司改名稱了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過(guò)的公司名稱重新開(kāi)了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個(gè)我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
老師您好,7月份對(duì)方公司給我家開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,8月1號(hào)我正常抵扣申報(bào)做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司這張專票作廢了,我怎么才能查到對(duì)方什么時(shí)候作廢的發(fā)票了?
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無(wú)票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
郭老師,我們工程服務(wù)的,在異地施工,我們有80萬(wàn)工程款,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
咨詢一下,定金和預(yù)付款怎么做賬
你好 我企業(yè)參加家電國(guó)補(bǔ),開(kāi)票、收款及收到補(bǔ)貼的賬務(wù)處理是怎么做
與收入無(wú)關(guān)的,科目預(yù)收賬款可以調(diào)整到其他應(yīng)付里面嗎
老師,您好!我這邊私企剛?cè)肼?,但是企業(yè)1月份至4月份的賬都沒(méi)有做?我現(xiàn)在都做到5月份,行否?去年發(fā)生銀行流水了,但是也沒(méi)有賬,老板說(shuō)從今年1雪開(kāi)始做賬,但是我的銀行存款就對(duì)不上了,怎么辦?
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
商貿(mào)公司貨物從供應(yīng)商方直接發(fā)送給客戶,其中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)算入貨物成本還是直接入銷售費(fèi)用
不是同一個(gè)單位開(kāi)的發(fā)票,之前作廢的那家公司我們不合作了
那么就按你的思路做就是