你好,那你讓你稅務(wù)局那邊查一下的,是不是已經(jīng)申報了?

老師,我司是個體工商戶,稅務(wù)局跟我們訂的增值稅是季報,平時我司的增值稅和個人所得稅都是稅務(wù)局系統(tǒng)自動申報的,沒有交過稅錢, 這個季度我們?nèi)ザ悇?wù)局代開專票320萬,增值稅預(yù)繳過了,附加稅和個人所得稅稅局讓我們自己在系統(tǒng)上繳納,個人所得稅應(yīng)該繳納多少,我們按2%征收
老師,我們是小規(guī)模納稅人,申報稅額時顯示超了,但是實際開票沒有超,我們不按給出的稅額申報,直接按自己實開的稅額提交可以嗎?
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務(wù)局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險嘛?
老師,您好,我也是個稅十五號忘記申報了,有責(zé)令限期改正,我自己在系統(tǒng)申報成功了。但是超過期限了,還需要去稅務(wù)局處理嗎,或者如果有罰款,他們稅務(wù)局會再發(fā)個電子處罰單給我嘛?我是等著通知,還是自己去提醒他們
老師,我們是一般納稅人,今天在申報的時候,系統(tǒng)自動出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒有開票,這月申報,我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不管他。
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個體戶,電商稅怎么交呢
請問稅務(wù)師考試可以帶計算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時候結(jié)束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計)要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應(yīng)該承擔(dān)的500,因為這個福利1000是個人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個實際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個準(zhǔn)則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準(zhǔn)則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實際收到6萬實收資本,怎么做賬呢?
老師需要更正從新申報嗎
要的。沒有超過核定的銷售額,不用。
剛才打錯了,不需要的,沒有超過核定的銷售額不就。
老師我問了,是所得稅超了,老師您教我一下所得稅怎么申報
定期定額的,按照你實際銷售額填寫。如果超過的,比如給你核定的是6萬,你開了7萬,按照7萬來填寫計稅依據(jù)就行。
老師在哪個模塊
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報。
老師我查了也沒超額呀
實際開具金額23701.34,核定每個月9萬多
那你需要找你數(shù)據(jù)問一下到
老師所得稅報表在哪里找,我進(jìn)去看看
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納
這里是增值稅
你好,你確定你們是定期定額嗎?定期定額在這里面都有,你找一下。
是定額的,但是找不到在哪報
點開就是這些
你好,也是在電子稅務(wù)局和增值稅一個位置,如果你找不到的話,你可以問一下你稅務(wù)局那邊的。
老師找到了,有一個是定期定額自行申報
那你點開在這里面看一下,你能修改了吧。