你好,那你讓你稅務(wù)局那邊查一下的,是不是已經(jīng)申報了?
老師,我司是個體工商戶,稅務(wù)局跟我們訂的增值稅是季報,平時我司的增值稅和個人所得稅都是稅務(wù)局系統(tǒng)自動申報的,沒有交過稅錢, 這個季度我們?nèi)ザ悇?wù)局代開專票320萬,增值稅預(yù)繳過了,附加稅和個人所得稅稅局讓我們自己在系統(tǒng)上繳納,個人所得稅應(yīng)該繳納多少,我們按2%征收
老師,我們是小規(guī)模納稅人,申報稅額時顯示超了,但是實際開票沒有超,我們不按給出的稅額申報,直接按自己實開的稅額提交可以嗎?
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務(wù)局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險嘛?
老師,您好,我也是個稅十五號忘記申報了,有責(zé)令限期改正,我自己在系統(tǒng)申報成功了。但是超過期限了,還需要去稅務(wù)局處理嗎,或者如果有罰款,他們稅務(wù)局會再發(fā)個電子處罰單給我嘛?我是等著通知,還是自己去提醒他們
老師,我們是一般納稅人,今天在申報的時候,系統(tǒng)自動出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒有開票,這月申報,我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不管他。
老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個股東,但是收入要分開做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問一下,平臺報送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計數(shù),還是把明細數(shù)據(jù)一起報送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點指點
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師需要更正從新申報嗎
要的。沒有超過核定的銷售額,不用。
剛才打錯了,不需要的,沒有超過核定的銷售額不就。
老師我問了,是所得稅超了,老師您教我一下所得稅怎么申報
定期定額的,按照你實際銷售額填寫。如果超過的,比如給你核定的是6萬,你開了7萬,按照7萬來填寫計稅依據(jù)就行。
老師在哪個模塊
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報。
老師我查了也沒超額呀
實際開具金額23701.34,核定每個月9萬多
那你需要找你數(shù)據(jù)問一下到
老師所得稅報表在哪里找,我進去看看
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納
這里是增值稅
你好,你確定你們是定期定額嗎?定期定額在這里面都有,你找一下。
是定額的,但是找不到在哪報
點開就是這些
你好,也是在電子稅務(wù)局和增值稅一個位置,如果你找不到的話,你可以問一下你稅務(wù)局那邊的。
老師找到了,有一個是定期定額自行申報
那你點開在這里面看一下,你能修改了吧。