你好,需要的按照未分配利潤(rùn)來。
請(qǐng)教老師,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn),根據(jù)這個(gè)公式是不是財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)就不一定等于期初未分配利潤(rùn)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)這個(gè)勾稽關(guān)系是嗎?
老師o(^o^)o 利潤(rùn)分配—為分配利潤(rùn)+(本月)本年利潤(rùn)貸方—本年利潤(rùn)借方=資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤(rùn)期末數(shù) 請(qǐng)問這個(gè)是本月的嗎 未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)期初=凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù) 對(duì)不對(duì)啊 有點(diǎn)記不清了
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù) -未分配利潤(rùn)期初數(shù)=利潤(rùn)表里本年累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù) 老師請(qǐng)問這個(gè)公式對(duì)不對(duì)?
請(qǐng)問股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表的本年未分配利潤(rùn)為正數(shù),利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)讓時(shí)股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師好,未分配利潤(rùn)期末是正數(shù),利潤(rùn)表期末是負(fù)數(shù),那企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得還用交納個(gè)人所得稅嗎
老師,公司幫員工購(gòu)買社保,全部費(fèi)用包個(gè)人部分,都由公司承擔(dān),分錄怎么做?要不要計(jì)入工資薪金代扣代繳個(gè)稅問題?
計(jì)提工資,繳納了個(gè)稅,工資沒發(fā),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
你好,現(xiàn)在員工入離職勞動(dòng)關(guān)系備案系統(tǒng)在哪里啊
老師,善意取得的不當(dāng)?shù)美?,已?jīng)轉(zhuǎn)給第三人,還要承擔(dān)什么責(zé)任嗎
計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬9900 應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅100 繳納個(gè)人所得稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅100 貸:銀行存款100 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬9900 貸:銀行存款9900 這樣做賬務(wù)處理分錄正確嗎?工資不準(zhǔn)時(shí)發(fā)放 貸:銀行存款100
幫寫一筆計(jì)提工資,但沒發(fā)放,每月又代扣代繳了個(gè)人所得稅的詳細(xì)分錄
公司把土地賣了,怎么申報(bào)繳納土地增值稅
這是第幾章內(nèi)容?感覺沒學(xué)到這塊
公司出售土地,繳納的印花稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,可以享受減半政策嗎
課程的有效期多久呢?
那么老師,我們轉(zhuǎn)讓股權(quán)是涉及股東個(gè)人所得稅,還有什么稅費(fèi)呢
你好,個(gè)稅和印花稅。
是哪個(gè)稅目的印花呢
稅率是多少
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書萬分之5,小規(guī)模小型微利企業(yè)、個(gè)人可以減半。