填寫,你好 營(yíng)業(yè)外支出

今天8月份的時(shí)候,我們購(gòu)貨9千,對(duì)方開(kāi)發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方,對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對(duì)方重新開(kāi)給我們,不把退貨的開(kāi)在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千,稅1千,合計(jì)8千,我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報(bào)了,這個(gè)我要怎么調(diào)帳
老師我想問(wèn)下我們這邊之前有一批別的公司購(gòu)買的車輛給我們做租賃使用,現(xiàn)在對(duì)方幫這些車輛要回,但是之前發(fā)票也是開(kāi)的別的公司,我們只有使用權(quán)但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在車輛要還給對(duì)方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) ,但是我的其他應(yīng)付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
(1)融資購(gòu)買機(jī)械預(yù)付首付款4萬(wàn)(起租租金33018、保證金5933、手續(xù)費(fèi)949、留購(gòu)款100),首付款的收款賬戶為A公司,分期付款的收款賬戶為B公司,有簽三方協(xié)議。發(fā)票由B公司開(kāi)具。保證金到期無(wú)息退還。我的收到的發(fā)票金額是33967,而不是34067。對(duì)方公司說(shuō)100的留款等機(jī)械款全額支付后再叫發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師,我這筆分錄要怎么做呢?? 借:預(yù)付賬款-A公司34067 注:我實(shí)際收到的發(fā)票金額是33967(100留購(gòu)款題上有說(shuō)明) 其他應(yīng)收款-A公司5933 注:預(yù)付跟其他應(yīng)收借方二級(jí)科目我是要寫A公司還寫B(tài)公司? 貸:銀行存款40000 (2)融資租入固定資產(chǎn)我是暫估入賬 借:固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn)159011 貸:預(yù)付賬款-A公司34067 應(yīng)付賬款-B公司124944 這樣做對(duì)嗎??我收的首付款開(kāi)票金額跟我實(shí)際付的不一致,我不太清楚這筆要怎么處理。
因我司膝愛(ài),膝友系列產(chǎn)品加工需要于2019年8月25日與XXX有限公司正式簽定了手板制作合同(編號(hào)V08-24),合同總金額為20700元,合同約定收到預(yù)付款后6天交合格樣板,我司于8月26日將預(yù)付款6210元支付至該公司提供的帳號(hào)內(nèi)。后因該公司交貨質(zhì)量達(dá)不到我司的技術(shù)要求,該司提供的貨物未能用于我司生產(chǎn),雙方協(xié)商未能達(dá)成一致意見(jiàn)處理上述存在的質(zhì)量事故問(wèn)題導(dǎo)致合同終止,剩余款項(xiàng)未支付給該公司,后續(xù)我司聯(lián)系該公司經(jīng)辦人員處理開(kāi)具我司預(yù)付款的發(fā)票,該公司回復(fù)不予處理開(kāi)具。預(yù)付款6210元亦收不回來(lái)。 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)我們賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?》
因我司膝愛(ài),膝友系列產(chǎn)品加工需要于2019年8月25日與XXX有限公司正式簽定了手板制作合同(編號(hào)V08-24),合同總金額為20700元,合同約定收到預(yù)付款后6天交合格樣板,我司于8月26日將預(yù)付款6210元支付至該公司提供的帳號(hào)內(nèi)。后因該公司交貨質(zhì)量達(dá)不到我司的技術(shù)要求,該司提供的貨物未能用于我司生產(chǎn),雙方協(xié)商未能達(dá)成一致意見(jiàn)處理上述存在的質(zhì)量事故問(wèn)題導(dǎo)致合同終止,剩余款項(xiàng)未支付給該公司,后續(xù)我司聯(lián)系該公司經(jīng)辦人員處理開(kāi)具我司預(yù)付款的發(fā)票,該公司回復(fù)不予處理開(kāi)具。預(yù)付款6210元亦收不回來(lái)。 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)我們賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
老師,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問(wèn)下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開(kāi)不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來(lái)說(shuō)不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?


同學(xué),你好 營(yíng)業(yè)外支出
所得稅匯算清繳能否稅前扣除?
同學(xué),你好 不能扣除
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利