你好,你之前做了成本費用的話,抵扣了所得稅,需要納稅調(diào)增的。
老師好,想咨詢一下我單位租賃費機械費,現(xiàn)在找對方開發(fā)票,對方是個人,他去稅局代開發(fā)票時需要交個稅,然后他就沒代開,去找他朋友,用他朋友的公司給我們開的發(fā)票,然后我這邊付款用公戶給他個人轉(zhuǎn)款,這樣有風(fēng)險嗎?
想咨詢下老師,比如說我是A公司的法人,但我要給B公司開勞務(wù)發(fā)票,這樣操作有沒有風(fēng)險?
我們公司去年開了一張發(fā)票給別的公司,但是截止到今年,對方還沒付款,并且工程也沒有進行,我們公司可不可以直接把之前開的發(fā)票紅沖掉?這樣會不會有什么影響?
老師,您好,對方公司12.1號給我們開具了一張普通發(fā)票,我們也付了款。現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對方想下個月,直接開具紅字發(fā)票,這對我們公司有沒有什么影響?我們沒有聯(lián)次入賬了。
老師,我們七月開出去的發(fā)票,現(xiàn)在對方說要沖紅重新?lián)Q個公司名稱開給對方,然后前期打的款說簽一個代付款協(xié)議。這樣是可以的嗎?對我們有什么影響嗎
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
我個人開的發(fā)票一直在我個人身上,并未交給付款的公司,我這邊單方面紅沖,會不會對付款公司有什么風(fēng)險
企業(yè)那邊沒有抵扣是吧,沒有抵扣的就不影響。
對的,企業(yè)沒有抵扣,但是稅務(wù)那邊怎么知道企業(yè)之前沒收到發(fā)票并且沒有做抵扣呢?
你好,他沒有做賬務(wù)處理就不會抵扣。
那么我現(xiàn)在要付款公司寫一個情況說明給我紅沖發(fā)票,這個怎么寫呢
好,業(yè)務(wù)取消不行嗎?本人在某某時間開具給某某企業(yè)某某發(fā)票,由于業(yè)務(wù)取消,特此紅沖。
好的,謝謝
那業(yè)務(wù)取消的原因可以具體寫些什么呢
你給對方開的是什么業(yè)務(wù)發(fā)票?
找一個理由吧,行吧,實際情況我也不知道,沒法給你填寫。
兩年前開的機械租賃發(fā)票,金額比較大,目前就是想把發(fā)票紅沖嘞,因為之前一直找不到發(fā)票原件
你直接寫業(yè)務(wù)取消就可以啦,稅務(wù)局哪里沒問的那么詳細呀?
好吧,要要求寫個情況說明,所以怕到時候一直問
沒有提供服務(wù),提前開了發(fā)票。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。