借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:應(yīng)收票據(jù)-客戶? ?? 自己弄個(gè)備查賬簿登記客戶開承兌的銀行信用等級(jí)
收到客戶背書銀行承兌匯票,必須開收據(jù)入賬嗎?再背書給供應(yīng)商也需要他們開收據(jù)給我司嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司收到客戶的電子銀行承兌匯票當(dāng)天背書轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商,收到電子銀行承兌匯票:借應(yīng)收票據(jù)、貸應(yīng)收賬款,背書轉(zhuǎn)讓供應(yīng)商:借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付票據(jù),這樣做賬對(duì)嗎?
老師,收到客戶開給我們的承兌匯票要怎么做賬呢?我們把這承兌匯票又背書給供應(yīng)商,這又要怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到客戶的電子銀行承兌匯票,是不是記借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收帳款。隔天我又將收到的電子承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付票據(jù),對(duì)嗎
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票,我們于2022年1月背書給供應(yīng)商了,然后,上個(gè)月票據(jù)到期了,客戶沒(méi)承兌,后面,客戶就換成一張50萬(wàn)元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉(zhuǎn)給供應(yīng)商。這個(gè)怎么入賬呀?
老師,2015年公司收到政府補(bǔ)貼,項(xiàng)目做的是秸稈,這個(gè)是免稅嗎
已經(jīng)申報(bào)了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個(gè)月2萬(wàn),個(gè)稅交多少?老師
員工實(shí)發(fā)3000,社保個(gè)人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個(gè)人保險(xiǎn)了,怎么申報(bào)個(gè)稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計(jì)提多少
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個(gè),共花了2萬(wàn)2,然后這個(gè),既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒(méi)有告知我這個(gè)是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個(gè)月開的專票,對(duì)方用不起,也沒(méi)支付錢。因?yàn)榭缭搅?,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個(gè)月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對(duì)不對(duì)
老師問(wèn)一下,公司銷戶,之前計(jì)提的法定盈余公積,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題,索賠款開了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎