您好,先暫估入賬,收到發(fā)票再沖賬
購買的固定資產(chǎn)當(dāng)月已收到,貨款已付,但當(dāng)月發(fā)票未到,當(dāng)月如何做會計分錄?下月發(fā)票到了又如何做?
購入固定資產(chǎn),當(dāng)時沒取得發(fā)票,但是已付款,分錄如何做?這種情況計提折舊時如何做?后期取得發(fā)票時分錄又如何做?
一家小規(guī)模建筑公司成立10年之久,使用的設(shè)備是老舊設(shè)備,當(dāng)時未取得發(fā)票,未做固定資產(chǎn)入賬,稅務(wù)要求公司暫估入賬的方式把固定資產(chǎn)入賬,請問暫估入賬的固定資產(chǎn)怎樣出分錄,以后怎樣平暫估入賬的余額
固定資產(chǎn)暫估入賬如何做分錄
當(dāng)月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)月未取得發(fā)票,款已付,怎么入賬?
你好想問下納稅表A105080這個表怎么填,1列資產(chǎn)原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計折舊、攤銷額56158.41 4列資產(chǎn)計數(shù)基礎(chǔ) 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預(yù)警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進(jìn)來的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說,就是我們那個收收據(jù),如果說微微信或者支付寶就是一個總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉(zhuǎn)這個整數(shù)進(jìn)來。這樣子進(jìn)來就就就就直接做那個主營業(yè)務(wù)跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經(jīng)轉(zhuǎn)了,但是沒有沒有沒有轉(zhuǎn)對那個數(shù)。然后他是說明天再接著我跟他說了,我說明天要轉(zhuǎn)對,那對的上那個數(shù)的金額轉(zhuǎn)進(jìn)來,這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內(nèi)賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說不用管他,只要季報到時候和稅務(wù)月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請問,預(yù)提律師收入個稅,按照哪一檔稅率預(yù)提呢?
辦公室人員配的防藍(lán)光眼鏡可以計入辦公費里嗎
我想問一下,之前把6月份付的工資,財務(wù)報表日期做到7月了,導(dǎo)致報報7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實際財務(wù)報表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報表上的銀行和實際銀行金額一致的這種情況。