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老師,對方公司稅務(wù)出問題,導(dǎo)致我們發(fā)票進項成異常憑證。當(dāng)時有做進項轉(zhuǎn)出,也補了城建稅和城建稅部分的滯納金。請問城建稅和城建稅帶來的滯納金,我們企業(yè)要在當(dāng)年做納稅調(diào)增嗎?

老師,對方公司稅務(wù)出問題,導(dǎo)致我們發(fā)票進項成異常憑證。當(dāng)時有做進項轉(zhuǎn)出,也補了城建稅和城建稅部分的滯納金。請問城建稅和城建稅帶來的滯納金,我們企業(yè)要在當(dāng)年做納稅調(diào)增嗎?
2024-04-19 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-19 09:14

你好,這個滯納金是需要調(diào)增的呢

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快賬用戶5644 追問 2024-04-19 09:17

這筆分錄我覺得不對。企業(yè)所得稅法規(guī)定,增值稅進項稅轉(zhuǎn)出,補繳的附加稅和滯納金都要納稅調(diào)增,這樣理解對嗎?謝謝老師的回復(fù)

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齊紅老師 解答 2024-04-19 12:42

你這邊是跨年了嗎?我看到走的是其他應(yīng)交款

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快賬用戶5644 追問 2024-04-19 12:42

是的,跨年了

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齊紅老師 解答 2024-04-19 12:47

1、計提時:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、轉(zhuǎn)出時:   借:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整時:   借:利潤分配--未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整

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你好,這個滯納金是需要調(diào)增的呢
2024-04-19
你好 這個是成本的發(fā)票嗎
2020-09-30
你好,只涉及增值稅,不涉及企業(yè)所得稅嗎?修改你們應(yīng)交稅費的科目余額就可以。同時因為當(dāng)時沒有實際付款記錄其他應(yīng)付款。滯納金不涉及。
2020-09-28
同學(xué)你好 這個一般是沒有的
2021-12-13
你好,同學(xué),分錄沒有問題。如果產(chǎn)品已銷售,轉(zhuǎn)出的進項稅額需要計入主營業(yè)務(wù)成本。
2024-07-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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