你好;現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)下; 走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過度 ;最終都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目去
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬,專款專用,分錄怎么做?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過來就是有的了,但實(shí)際庫存是沒有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請(qǐng)問老師這里怎么調(diào)呀?可以寫下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺(tái)空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開嗎
老師,具體怎么調(diào)整做賬,麻煩老師能具體寫一下分錄嗎
月份終了,企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅; 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下期交納時(shí)(含以前各期) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
老師,我們一直有抵扣,不用繳納增值稅,而且現(xiàn)在可以調(diào)整嗎,
你好; 可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)處理就行了; 可以哈; 這不影響的; 補(bǔ)就行 。
老師,我們的科目里沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,需要我們新設(shè)嗎
對(duì)的;去設(shè)置一個(gè)三級(jí)科目 ;然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
老師,那最后我們的應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目沒動(dòng)啊
你好;借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下期交納時(shí)(含以前各期) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
老師,麻煩幫忙看一下數(shù)據(jù)是這個(gè),我做出來為什么不平呢
你好,老師,麻煩能看看嗎
你用銷項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅,計(jì)算出看是好多金額,看要不要交稅費(fèi)
你好:我看怎么來處理
算下來上-230033.29
你好;負(fù)數(shù)了。說明你進(jìn)項(xiàng)稅大于了銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 你留抵進(jìn)項(xiàng)稅了; 你的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方會(huì)有余額掛著; 以后抵減就行了。這個(gè)會(huì)有余額哈
老師,這個(gè)附件怎么弄呢,寫什么
你好; 附件做一個(gè)明細(xì)表即可;累計(jì)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅分別好多; 來做結(jié)轉(zhuǎn)即可