您好,是的我們有這個(gè)稅種認(rèn)定,但上期沒(méi)有申報(bào)這個(gè)收入,現(xiàn)在去補(bǔ)申報(bào),沒(méi)有稅金不會(huì)交滯納金的
老師請(qǐng)問(wèn)信息服務(wù)費(fèi)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候是屬于什么類目,因?yàn)槲掖蛴≡鲋刀惱U款憑證的時(shí)候顯示我申報(bào)的是其他現(xiàn)代服務(wù)類目,但是我的另外一個(gè)公司,也是同樣的業(yè)務(wù),增值稅顯示的類目是:咨詢服務(wù)類
老師請(qǐng)問(wèn)信息服務(wù)費(fèi)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候是屬于什么類目,因?yàn)槲掖蛴≡鲋刀惱U款憑證的時(shí)候顯示我申報(bào)的是其他現(xiàn)代服務(wù)類目,但是我的另外一個(gè)公司,也是同樣的業(yè)務(wù),增值稅顯示的類目是:咨詢服務(wù)類 是應(yīng)該以這個(gè)為準(zhǔn)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人零申報(bào),這個(gè)綜合申報(bào),出現(xiàn)在按期應(yīng)申報(bào)里,但在服務(wù)提醒的未申報(bào)稅種沒(méi)有綜合申報(bào),而且我填寫(xiě)上報(bào)之后,其他的都是已申報(bào),但綜合申報(bào)還是顯示的“填寫(xiě)申報(bào)表” ,請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事?
老師好,我們公司是新開(kāi)業(yè)的,沒(méi)有任何業(yè)務(wù),之前申報(bào)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表不能為0我就入了一筆現(xiàn)金,計(jì)入其他應(yīng)付款,一直是零申報(bào),這個(gè)月顯示這個(gè)提示,怎么辦???
老師顯示這個(gè)是什么意思?還有就是我們公司一直沒(méi)有收入,已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月0申報(bào)了,有一些零星進(jìn)項(xiàng)我也沒(méi)勾選,會(huì)有什么內(nèi)附么?
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車(chē)租給公司是需要給員工報(bào)個(gè)稅的吧?可以無(wú)租金訂合同嗎?
我們給挖機(jī)工人打款按照臨時(shí)工工資了。這個(gè)必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒(méi)有收據(jù)只報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,公司有進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng),我做賬的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是可以不寫(xiě)明細(xì)了,因?yàn)樗麄兊倪M(jìn)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)接口(可以入到用友的)沒(méi)有列明主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某門(mén)店
老師單價(jià)開(kāi)票的時(shí)候低,成本還挺高,怎么補(bǔ)救
老師,運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)車(chē)輛核定稅本是哪一年取消的?
一般發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)異常稅務(wù)局已經(jīng)解決了系統(tǒng)要多久才能更新呢
億企財(cái)稅用驗(yàn)證碼登錄次數(shù)太多了,會(huì)收不到驗(yàn)證碼的嗎
報(bào)稅口徑的營(yíng)業(yè)收入,是以開(kāi)票為準(zhǔn)還是收款為準(zhǔn)
去哪里補(bǔ)申報(bào)?線上可以操作嗎?上期是指我提交的沒(méi)有申報(bào),還是上個(gè)季度沒(méi)報(bào),這期得補(bǔ)上,不然這期報(bào)不了?
您好,我要辦稅,我的待辦里有這個(gè)稅,您去申報(bào)一下,可以線上操作的
沒(méi)在待辦看到。在增值稅申報(bào)表里面的表三這里填寫(xiě)?
您好,不對(duì),這個(gè)是差額征收的公司填 的,我們填增值稅主表就可以。
主表填哪里?之前就是0報(bào)提交上去然后跳出這個(gè)提示的
您好,主表是增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這個(gè)表, 上圖中沒(méi)有提示呀
我們之前是小規(guī)模,后來(lái)變?yōu)橐话慵{稅人了。目前我的待辦里只顯示一般納稅人的主表
哦哦,那我們的待辦里的申報(bào)了就可以了,有提示按他的提示去操作,操作不了的話可能是我們身份轉(zhuǎn)換的原因,得打電話到稅務(wù)大廳,讓他后臺(tái)處理一下,今天是最后一天申報(bào),要加緊哦。
目前是已申報(bào)未導(dǎo)入狀態(tài),如果一直未導(dǎo)入,會(huì)被判定為逾期報(bào)稅嗎?
您好,不會(huì)的,這是我們申報(bào)成功了
又被打回來(lái)了。0報(bào)也不行是為什么啊,提示這個(gè)是為什么? 三月有四張進(jìn)票,目前沒(méi)做勾選確認(rèn)抵扣。如果當(dāng)期要0報(bào),需要把這四個(gè)進(jìn)票,做不抵扣勾選?
您好,這個(gè)提示是我們附二表的勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的金額不一樣了,我們不用抵扣就不勾選嘛,勾了就要把數(shù)據(jù)讀入附二表
之前勾了,但是已經(jīng)撤銷(xiāo)勾選確認(rèn)了。為什么還是提示這個(gè)?沒(méi)同步?
您好,如果當(dāng)期沒(méi)有增值稅額或當(dāng)期雖有增值稅額,但尚未完成扣稅,此種情況下,可以先將已經(jīng)申報(bào)的增值稅申報(bào)表作廢,作廢后,就可以繼續(xù)前往撤銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了。
您好,對(duì)不起,我們可以撤銷(xiāo)的,還沒(méi)完成申報(bào) 如果當(dāng)期增值稅尚未完成申報(bào)。那么進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)后是可以撤銷(xiāo)的。
解決了。原因是我們是季中變更的一般納稅人,稅務(wù)局要求我們季度 月度的增值稅都要申報(bào)掉 我只報(bào)了季度的
哦哦,太好了,今天最后一天,