您好,是的我們有這個稅種認定,但上期沒有申報這個收入,現在去補申報,沒有稅金不會交滯納金的
老師請問信息服務費收入,申報增值稅的時候是屬于什么類目,因為我打印增值稅繳款憑證的時候顯示我申報的是其他現代服務類目,但是我的另外一個公司,也是同樣的業(yè)務,增值稅顯示的類目是:咨詢服務類
老師請問信息服務費收入,申報增值稅的時候是屬于什么類目,因為我打印增值稅繳款憑證的時候顯示我申報的是其他現代服務類目,但是我的另外一個公司,也是同樣的業(yè)務,增值稅顯示的類目是:咨詢服務類 是應該以這個為準嗎
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人零申報,這個綜合申報,出現在按期應申報里,但在服務提醒的未申報稅種沒有綜合申報,而且我填寫上報之后,其他的都是已申報,但綜合申報還是顯示的“填寫申報表” ,請問老師這是怎么回事?
老師好,我們公司是新開業(yè)的,沒有任何業(yè)務,之前申報的時候,資產負債表不能為0我就入了一筆現金,計入其他應付款,一直是零申報,這個月顯示這個提示,怎么辦???
老師顯示這個是什么意思?還有就是我們公司一直沒有收入,已經連續(xù)10個月0申報了,有一些零星進項我也沒勾選,會有什么內附么?
老師你好,比如一家賓館,在攜程平臺賣房,網站 上銷售價100元,如果客房訂了,實際到賓館帳戶只有90元,剩下10元是平臺得,客人 入住后開發(fā)票,賓館開90元,然后平臺直接把平臺應收的10直接扣除,平臺會給賓館開服務費發(fā)票10元,賓館這個分錄該怎么做呢
關于工會經費 具體怎么申報?我記得我們公司沒有工會,是不是就白交了?現在能給返回來?具體怎么反?我們每個月就交幾百
過戶的公司要把之前的章作廢重刻嗎
在產品電費剩下很多怎么辦
老師,當月進項足夠的情況下可以不交增值稅嗎
增值稅可以以年為單位交嗎
老師這個首次追索權是六個月還是兩年?追索權麻煩講解一下
老師,發(fā)票核查表里有給公司開具的電子票,但公司不知道也未入賬,這種情況怎么辦
老師,出納發(fā)工資沒有老板的簽字,會計有責任嗎
老師,公司90萬的機械更換配件,花費9000元,如何入賬?計入什么會計科目
去哪里補申報?線上可以操作嗎?上期是指我提交的沒有申報,還是上個季度沒報,這期得補上,不然這期報不了?
您好,我要辦稅,我的待辦里有這個稅,您去申報一下,可以線上操作的
沒在待辦看到。在增值稅申報表里面的表三這里填寫?
您好,不對,這個是差額征收的公司填 的,我們填增值稅主表就可以。
主表填哪里?之前就是0報提交上去然后跳出這個提示的
您好,主表是增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)這個表, 上圖中沒有提示呀
我們之前是小規(guī)模,后來變?yōu)橐话慵{稅人了。目前我的待辦里只顯示一般納稅人的主表
哦哦,那我們的待辦里的申報了就可以了,有提示按他的提示去操作,操作不了的話可能是我們身份轉換的原因,得打電話到稅務大廳,讓他后臺處理一下,今天是最后一天申報,要加緊哦。
目前是已申報未導入狀態(tài),如果一直未導入,會被判定為逾期報稅嗎?
您好,不會的,這是我們申報成功了
又被打回來了。0報也不行是為什么啊,提示這個是為什么? 三月有四張進票,目前沒做勾選確認抵扣。如果當期要0報,需要把這四個進票,做不抵扣勾選?
您好,這個提示是我們附二表的勾選統(tǒng)計確認的金額不一樣了,我們不用抵扣就不勾選嘛,勾了就要把數據讀入附二表
之前勾了,但是已經撤銷勾選確認了。為什么還是提示這個?沒同步?
您好,如果當期沒有增值稅額或當期雖有增值稅額,但尚未完成扣稅,此種情況下,可以先將已經申報的增值稅申報表作廢,作廢后,就可以繼續(xù)前往撤銷進項抵扣勾選統(tǒng)計確認了。
您好,對不起,我們可以撤銷的,還沒完成申報 如果當期增值稅尚未完成申報。那么進項抵扣勾選統(tǒng)計確認后是可以撤銷的。
解決了。原因是我們是季中變更的一般納稅人,稅務局要求我們季度 月度的增值稅都要申報掉 我只報了季度的
哦哦,太好了,今天最后一天,