你好,同學(xué) 借長(zhǎng)期股權(quán)投資600 營(yíng)業(yè)外支出480+155-600=35 貸銀行存款480+155

老師你好,我公司為一人有限責(zé)任公司,注冊(cè)資僉4000萬(wàn)元,實(shí)收資本1685萬(wàn)元,現(xiàn)股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外乙30%、丙20%、丁10%。公司實(shí)行認(rèn)繳制,轉(zhuǎn)讓后新股東繼續(xù)投資。按占比轉(zhuǎn)讓價(jià)格依照1457萬(wàn)即凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)。乙,丁將股轉(zhuǎn)款打入原股東賬戶。丙打入公司賬戶。請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)處理時(shí),丙打股轉(zhuǎn)款時(shí),借:銀行存款291.4萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款_代收股轉(zhuǎn)款291.4萬(wàn)元。其他乙,丁根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及收據(jù)做分錄:借:實(shí)收資本原股東 1685 貸:實(shí)收資本乙505.5 實(shí)收資本丙337 實(shí)收資本丁168.5 實(shí)收資本甲674萬(wàn)元;請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?另股轉(zhuǎn)價(jià)低于實(shí)收資本這樣做分錄對(duì)嗎?若股東再投資會(huì)不會(huì)虛增實(shí)收資本?請(qǐng)老師指教。
(二)2019年初A股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“A公司”)股東權(quán)益總計(jì)為45000萬(wàn)元,其中股本30000萬(wàn)元、資本公積1000萬(wàn)元、盈余公積9000萬(wàn)元、未分配利潤(rùn)5000萬(wàn)元,A公司2019年發(fā)生的有關(guān)股東權(quán)益業(yè)務(wù)資料如下:(1)經(jīng)批準(zhǔn),A公司以增發(fā)股票方式募集資金,共增發(fā)普通股股票400萬(wàn)股,每股面值1元,每股發(fā)行價(jià)格5元。證券公司代理發(fā)行費(fèi)用共60萬(wàn)元,從發(fā)行收入中扣除。股票已全部發(fā)行完畢,所收股款存入A公司開(kāi)戶銀行。根據(jù)資料,一下列各項(xiàng)中關(guān)于甲公司發(fā)行普通股的會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的是A財(cái)務(wù)費(fèi)用增加60萬(wàn)元B股本增加400萬(wàn)元C資本公積增加1540萬(wàn)元D銀行存款增加1940萬(wàn)元會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款1940貸:股本400資本公積1540請(qǐng)問(wèn)股本在貸方,為什么B選項(xiàng)股本增加400萬(wàn)元是錯(cuò)誤的?
老師,一家公司注冊(cè)資金6600萬(wàn),A、B股東以貨幣形式各出資1840萬(wàn),A、B股東以債權(quán)形式各出資1460萬(wàn),雙方的實(shí)收資本各3300萬(wàn),現(xiàn)在B股東把所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C股東,但C股東往公司賬戶轉(zhuǎn)賬1200萬(wàn) 分錄寫(xiě)的是借:銀行存款 1200萬(wàn); 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 1200萬(wàn) 之后這1200萬(wàn)直接轉(zhuǎn)給了B股東 我在想既然股權(quán)變更了,為什么不把B股東的1200萬(wàn)實(shí)收資本轉(zhuǎn)成C股東呢?
某公司2020年1月1日股東權(quán)益合計(jì)金額為20 000萬(wàn)元,其中,股本5 000萬(wàn)元(每股面值為1元),資本公積10 000萬(wàn)元。盈余公積3 000萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)2 000 萬(wàn)元。該公司2020年發(fā)生與所有者權(quán)益相關(guān)的交易或事項(xiàng)如下: (1)1月8日,委托證券公司發(fā)行普通股6 000萬(wàn)股,每股面值1元,發(fā)行價(jià)格為每股 4元,按發(fā)行收入的 3%支付傭金,發(fā)行完畢。收到股款存入銀行。 (2)9月10日,經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),用資本公積轉(zhuǎn)增股本 800 萬(wàn)元。并辦妥相關(guān)增資手續(xù)。 (3)10月1日,經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),用盈余公積轉(zhuǎn)增資本100萬(wàn) (4)11月8日,經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),以銀行存款回購(gòu)本公司股票1000萬(wàn)股,回購(gòu)價(jià)格為每股5元。 (5)12月28日,經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),將回購(gòu)的本公司股票1000萬(wàn)股注銷(xiāo),并辦妥相關(guān)減資手續(xù)。 做分錄
某公司2020年1月1日股東權(quán)益合計(jì)金額為20000萬(wàn)元,其中,股本5000萬(wàn)元(每股面值為1元),資本公積10000萬(wàn)元。盈余公積3000萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)2000萬(wàn)元。該公司2020年發(fā)生與所有者權(quán)益相關(guān)的交易或事項(xiàng)如下:(1)1月8日,委托證券公司發(fā)行普通股6000萬(wàn)股,每股面值1元,發(fā)行價(jià)格為每股4元,按發(fā)行收入的3%支付傭金,發(fā)行完畢。收到股款存入銀行。9月10日,經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),用資本公積轉(zhuǎn)增股本800萬(wàn)元。并辦妥相關(guān)增資手續(xù)。③10月1日,經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),用盈余公積轉(zhuǎn)增資本100萬(wàn)(4)11月8日,經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),以銀行存款回購(gòu)本公司股票1000萬(wàn)股,回購(gòu)價(jià)格為每股5元。⑤12月28日,經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),將回購(gòu)的本公司股票1000萬(wàn)股注銷(xiāo),并辦妥相關(guān)減資手續(xù)要求:根據(jù)以上填制會(huì)計(jì)分錄
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個(gè)月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費(fèi)用怎么處理?
老師,注冊(cè)資本二個(gè)人各50萬(wàn),各持股50%。加入了第三人80萬(wàn),像這種情況前二個(gè)股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒(méi)有驗(yàn)收,會(huì)計(jì)上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵精密部件的公司,年?duì)I收大概是一點(diǎn)多個(gè)億,明后兩年大約要做兩個(gè)億,過(guò)去面試是做財(cái)務(wù)經(jīng)理,主要是對(duì)接銀行,他明確說(shuō)要財(cái)務(wù)報(bào)表,要作假報(bào)表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問(wèn)題怎么辦?這風(fēng)險(xiǎn)有多大,我對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報(bào)然后。這個(gè)是財(cái)務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財(cái)務(wù)部行政類(lèi)的工作,財(cái)務(wù)部一共有5個(gè)人,我是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)等
老師,請(qǐng)問(wèn)廣東省惠州市每月社保多少號(hào)前申報(bào)?
你好!老師,之前好像聽(tīng)同事說(shuō)報(bào)銷(xiāo)火車(chē)票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過(guò),后來(lái)把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真實(shí)的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請(qǐng)教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開(kāi)發(fā)票可以嗎?

