可以計算抵扣的,只是農(nóng)產(chǎn)品才核定扣除增值稅

購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額按照以下方 法核定扣除: 當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購進數(shù)量 請教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進項附表得時候是跟根據(jù)我們實際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標準備案表》,然后我們實際銷售是水果,開票出去是直接開9個點得專票嗎?進項稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來得普票的成本算進項稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來才能算可以抵扣得進項
老師,請問營改增以后銷售額的特殊規(guī)定的一些銷售額,例如建筑行業(yè),選擇差額計稅繳納增值稅,但是開具的銷售專用發(fā)票是全額,接受發(fā)票單位可以全額抵扣進項嗎?而稅務(wù)機關(guān)并沒收到全額增值稅呀?實操中怎么報稅呢?
公司為增值稅一般納稅人企業(yè),購進甲商品一批,價稅合計 113000 元,當月全部銷售出甲商品,開具客戶發(fā)票總金額 124300 元;同時對公司此銷售商品提供技術(shù)服務(wù),取得技術(shù)服務(wù)收入 21200 元,該公司業(yè)務(wù)人員為此項業(yè)務(wù)出差,乘坐高鐵,產(chǎn)生其名字往返高鐵交通費800 元。該企業(yè)享受進項稅加計抵減政策同時符合四項服務(wù)加計扣除政策。 請核算出該企業(yè)本月實際應(yīng)交增值稅,請列示實際交納此增值稅會計分錄。
齊老師你好,我們單位是商貿(mào)企業(yè),負責采購原料,負責銷售產(chǎn)品。采購的原料委托給別的單位給我公司加工,屬于委托加工企業(yè),我們行業(yè)屬于農(nóng)產(chǎn)品加工,進項稅不是憑票抵扣,是根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品核定扣除,成本法計算的,成本越小,進項稅就越小,會產(chǎn)生增值稅,我想把工人工資和折舊放到成本里請問怎么做合適?
1、公司為增值稅一般納稅人企業(yè),購進甲商品一批,113000元,當月全部銷售出甲商品,開具客戶發(fā)票總金額124300元。2、同時對公司此銷售商品提供技術(shù)服務(wù),取得技術(shù)服務(wù)收入,價稅合計21200元。3、該公司業(yè)務(wù)人員為此項業(yè)務(wù)出差,乘坐高鐵,產(chǎn)生其名字往返高鐵交通費面額金額800元。4、該企業(yè)享受進項稅加計抵減政策時符合四項服務(wù)加計扣除政策。請核算出該企業(yè)本月實際應(yīng)交增值稅,,請列示實際交納此增值稅會計分錄。
董老師 在線嗎?有問題咨詢~
老師好,我現(xiàn)在做的鮮肉加工成肉卷食品加工企業(yè),進貨的批發(fā)商賣給我們,有一部分沒有票。賣出去也有一部分沒有票,我如何做,才能給你老板省稅, 牛羊豬農(nóng)產(chǎn)品,肉→肉板→切卷,屬于深加工嗎? 我看我們的稅率是13%,什么時候是9%
請問中級財管富含了稅務(wù)師財務(wù)與管理的財務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復習中級財管,稅務(wù)師財務(wù)與會計中的財務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么呢
說錯了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財務(wù)費用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報