您好,這個(gè)的話,你是2022年之前還有嗎這個(gè)

第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒(méi)有做完匯算清繳,沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤(rùn),預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)榈谝患径戎鳡I(yíng)業(yè)務(wù)虧損,有營(yíng)業(yè)外收入,總利潤(rùn)盈利,彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過(guò)來(lái),才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開(kāi)始盈利,2022年已經(jīng)填過(guò)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行會(huì)帶出可以彌補(bǔ)的金額嗎?
老師 如果我在3月做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,那在4月初在申報(bào)2024年第一季度小規(guī)模所得稅時(shí) 能彌補(bǔ)2023年的虧損嗎
2023年有盈利可以彌補(bǔ)虧損單位是做2023年匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě),然后2024年第一季度申報(bào)的時(shí)候?qū)浹a(bǔ)的金額填寫(xiě)在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上面嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開(kāi)發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開(kāi)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開(kāi)港雜費(fèi)發(fā)票,50%開(kāi)國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒(méi)辦呢,還要給別的公司開(kāi)開(kāi)房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說(shuō)電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來(lái)客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來(lái)發(fā)票,是不是來(lái)發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來(lái)費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理


截止2022月虧損134萬(wàn),2023年虧損500多萬(wàn),但24年一季度所得稅申報(bào)表只顯示134萬(wàn)
那是這樣的,23年這一塊,結(jié)轉(zhuǎn)下一年
為什么不能現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損呢?那要交幾十萬(wàn)的所得稅
嗯對(duì),那個(gè)是需要年底,匯算才可以的,你好
問(wèn)題是我另外一家企業(yè)包括2023年虧損金額都可以彌補(bǔ),這還區(qū)別對(duì)待嗎?
應(yīng)該不再一個(gè)地區(qū)吧