你好是的,申報免稅收入,同時對應的進項數(shù)轉出
#提問#出口退稅公司,稅局回復: 通知內(nèi)容:你單位2021年11月24日向我局申報辦理的出口退(免 )稅申報業(yè)務,因存在下列情形,申報期內(nèi)已申報 經(jīng)審核不予辦理出口退(免)稅。申報年月:202111 申報批次:004 請問這個是什么情況
老師,您好!我想咨詢關于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題。 我企業(yè)11月份所屬期內(nèi)在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報軟件內(nèi)申報了免抵退。后來因為稅局讓企業(yè)撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報選擇了在線申報撤回的退免稅申報。 導致我這個月在離線版申報系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)對不上了,請問需要怎么做呢?
老師,請教一下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),后面需要做出口退稅,目前出口報關單還沒有入賬。我接下來工作流程是不是這樣子1.出口報關單賬面做出口免稅收入,電子稅務局做免稅申報。2.對出口貨物進口產(chǎn)品,每一筆找出來,做退稅認證。3.電子稅務局做免抵退稅一個備案,等待審批請問是這個步驟嗎
老師,請問我們上個月是首次申報出口退稅,但是實地核查沒有通過,退稅科說上個月申報的退稅申報已經(jīng)回退了,讓這個月重新申報,但是免抵退稅申報表力 本年累計出口銷售額第1欄和第4欄還有上月申報的數(shù)據(jù),這個要怎么辦,上月的審核流程是顯示已發(fā)放,我還可以通過“企業(yè)撤回申報數(shù)據(jù)申請”撤回上期的申報數(shù)據(jù)嗎?
老師,軍人個體戶納稅申報減免要怎么操作?需要在電子稅務局備案嗎?
老師,匯算清繳要調賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
可是,收入日23年的10-12月的收入,在當月已經(jīng)做了免抵退稅收入了
回去更正申報,寫到免稅申報
那這樣只要更正原來的增值稅申報表,然后把免抵退稅申報撤回,把進賬轉出就可以了,免抵退稅管理里面就不需要操作了,對吧
是的你說的是對的
嗯嗯,知道了,謝謝老師呢
不客氣祝你工作順利