同學(xué)你好!憑證匯總表是記錄本期的全部借方發(fā)生額和全部貸方發(fā)生額的匯總表。它是根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的記賬憑證,按照一定標(biāo)準(zhǔn)匯總編制,用以登記總分類賬的記賬憑證。 至于應(yīng)交稅費(fèi)憑證匯總表上有數(shù)據(jù),但本期并沒(méi)有購(gòu)貨和銷售的情況,可能涉及以下幾個(gè)原因: 以往期間的稅費(fèi)調(diào)整或更正:可能是之前期間的稅費(fèi)計(jì)算有誤,或者存在需要調(diào)整的稅費(fèi)項(xiàng)目,這些調(diào)整或更正會(huì)反映在本期的應(yīng)交稅費(fèi)憑證匯總表上。 預(yù)提或待攤的稅費(fèi):企業(yè)有時(shí)會(huì)預(yù)提未來(lái)的稅費(fèi)或者待攤之前的稅費(fèi),這些預(yù)提或待攤的稅費(fèi)也會(huì)在本期的應(yīng)交稅費(fèi)憑證匯總表上體現(xiàn)。 其他非購(gòu)銷活動(dòng)產(chǎn)生的稅費(fèi):除了購(gòu)貨和銷售,企業(yè)還可能因?yàn)槠渌顒?dòng)產(chǎn)生稅費(fèi),如資產(chǎn)處置、租金收入、利息收入等。這些活動(dòng)雖然不涉及購(gòu)貨和銷售,但也可能產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)。 會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤:也有可能是因?yàn)闀?huì)計(jì)處理過(guò)程中出現(xiàn)了錯(cuò)誤,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)憑證匯總表上的數(shù)據(jù)與實(shí)際的購(gòu)貨和銷售情況不符。
老師:我這個(gè)月作廢了一張發(fā)票,導(dǎo)致月底余額匯總表的本期發(fā)生額和銀行日記賬的發(fā)生額對(duì)不上,余額是對(duì)上的。業(yè)務(wù)是這樣的,銀行收入5000元,開(kāi)發(fā)票時(shí),借:銀行存款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5;由于某種原因,退客戶4700元(銀行支付),5000元的發(fā)票全額作廢,剩余的300元做無(wú)票收入,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證),300元無(wú)票收入,借:銀行存款300元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2.97.這樣一來(lái),銀行日記賬的發(fā)生額,借方5000貸方4700余額300(根據(jù)銀行流水登記),科目匯總表發(fā)生額,借5000+300,貸5000,余額300(根據(jù)憑證登記),這樣發(fā)生額就對(duì)不上了。
老師,我新接手一家賬,重開(kāi)業(yè)按憑證補(bǔ)錄到財(cái)務(wù)軟件中,發(fā)現(xiàn)19年3月有漏記,錯(cuò)記,造成科目匯總表里銀行存款是有差額的,在四月份賬上,上任會(huì)計(jì)直接把科目匯總表期初數(shù)據(jù)改了,我現(xiàn)在怎么處理?急急急,謝謝老師
科目匯總表上財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)科目—銀行存款利息科目發(fā)生額是230萬(wàn),但這邊根據(jù)記賬憑證累加的數(shù)是251萬(wàn),銀行存款利息發(fā)生額不應(yīng)該跟憑證上的金額一樣嗎?,是什么原因呢,一直對(duì)到現(xiàn)在
老師科目匯總表本期發(fā)生額最后合計(jì) 和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)有關(guān)系嗎 為什么我用匯總表合計(jì)借貸方的差額 等于凈利潤(rùn)那個(gè)數(shù)據(jù)
老師好,有幾個(gè)問(wèn)題咨詢一下: 1.總分類賬的憑證字號(hào)怎么寫? 2.總分類賬賬簿目錄表怎么寫?順序有什么要求嗎? 3.科目匯總表是按照本月業(yè)務(wù)發(fā)生的順序填寫還是有固定格式呢?
老師好,1月支付了100萬(wàn)房租,期間沒(méi)有攤銷,到12月一次性攤銷,次年匯算清繳在把這100萬(wàn)納稅調(diào)增 這么處理 有沒(méi)有問(wèn)題
股東分紅交個(gè)稅,打開(kāi)自然人扣繳端后,怎么操作
您好~想咨詢下:個(gè)人出租住房 免征印花稅。這里住房的口徑,一般要怎么判斷?如果個(gè)人出租的不是住房,如商鋪,享受印花稅免征政策嗎?
非獨(dú)立核算分公司,與總公司間的調(diào)撥款掛在往來(lái)上的越來(lái)越多,需要特別處理嗎?
我是一般納稅人 供應(yīng)商給我開(kāi)票1%專票 多支付10%可以開(kāi)13%專票,那種合適
農(nóng)民工工資我是按工資申報(bào)還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
股東分紅交個(gè)稅在哪個(gè)系統(tǒng)交
老師,我們公司在今年8月支付辦公室租賃87500,8才收到發(fā)票并支付租金,分錄寫成 借:管理費(fèi)用87500,貸: 銀行存款87500,一次性全部入費(fèi)用,正確嗎
以公司名義買一輛車可以抵扣增值稅?我們公司是一般納稅人,賣機(jī)動(dòng)摩托車的
老師您好,一員工補(bǔ)交一個(gè)月社保,個(gè)人部分8月份工資扣兩個(gè)月,那么個(gè)稅申報(bào)時(shí),社保金額也是按照2個(gè)月的金額填寫嗎?
不管是以往稅費(fèi)調(diào)整或者更正,還是預(yù)提或者待攤的稅費(fèi),是不是在本期都得錄一張記賬憑證,我記賬憑證也沒(méi)看到。
是的同學(xué),無(wú)論是以往稅費(fèi)調(diào)整或更正,還是預(yù)提或待攤的稅費(fèi),這些交易或事項(xiàng)都需要在本期錄入記賬憑證,以反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。