你好,那你第一季度實(shí)習(xí)交了嗎?沒(méi)有交的可以不用做。
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下第一季度是計(jì)提了5200的企業(yè)所得稅,也已經(jīng)交了,但是到第四季度時(shí)候沒(méi)有本年利潤(rùn)沒(méi)有盈利那么多了,是不是不用調(diào)整已經(jīng)計(jì)提的企業(yè)所得稅,等年度匯算清繳的時(shí)候,再用以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)呢?
小微企業(yè),一季度利潤(rùn)有點(diǎn)高,可能預(yù)繳比較多的企業(yè)所得稅。。 可不可以先計(jì)提年終獎(jiǎng),做費(fèi)用?但暫不在3 4月份發(fā)放,等到下半年再發(fā)放。這樣一季度利潤(rùn)和預(yù)繳所得稅就少了。
小規(guī)模納稅人,第二季度的所得稅6月末沒(méi)有計(jì)提,等7月份繳納的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
老師我在做6月份的賬,這個(gè)季度結(jié)束要交企業(yè)所得稅那些,我也不知道具體交多少,可不可以先不計(jì)提,等做7月份賬的時(shí)候再計(jì)提然后繳納
老師第四季度企業(yè)所得稅有盈利9763.29元,需要交企業(yè)所得稅嗎,這個(gè)的先繳納嗎,等匯算清繳我把資產(chǎn)一次性扣除,那這先繳納企業(yè)所得稅嗎不想交企業(yè)所得稅12月月份需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
老師請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商給公司開(kāi)一張發(fā)票,有免稅也有稅點(diǎn)的。但是開(kāi)過(guò)來(lái)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票。免稅的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?因?yàn)槁?tīng)說(shuō)免稅和有稅點(diǎn)的開(kāi)在一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票可以的。開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票是不是不可以哈
年?duì)I運(yùn)成本=變動(dòng)成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年?duì)I運(yùn)成本
判斷題錯(cuò)在哪里?不太懂
老師你好:這個(gè)解析問(wèn)什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設(shè)置好了,都有上月余額,這個(gè)余額我在哪里登記呀?
老師,這個(gè)只做了免抵退備案,不退稅也要做下免稅備案是嗎
預(yù)包裝食品銷(xiāo)售(含預(yù)包裝冷藏冷凍食品);散裝食品銷(xiāo)售(含散裝冷藏冷凍食品),,需要辦食品許可證嗎
老師我們從別人家購(gòu)買(mǎi)了一系列設(shè)備,設(shè)備特別多,該設(shè)備為污水處理系統(tǒng)大部分設(shè)備,對(duì)方給我們開(kāi)的是污水處理系統(tǒng)的發(fā)票可以嗎
老師,受益所有人備案,這個(gè)需要備案嗎?怎么備案
老師給同一個(gè)單位占其他應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款這樣會(huì)不會(huì)自動(dòng)極減掉
沒(méi)有交,不想交,想等到年底再交
你好,那你申報(bào)的時(shí)候你有利潤(rùn)嗎?你得按照你的利潤(rùn)表,你賬上你怎么做的?
有利潤(rùn)的,不想先交所得稅,等年底再交
那不行,你別讓他有利潤(rùn),有利潤(rùn)的話,你這屬于逾期。
那要怎么做,假如利潤(rùn)表上本年利潤(rùn)是200萬(wàn)
你暫估一部分費(fèi)用,你別讓你的利潤(rùn)是盈利的。
那這樣利潤(rùn)表不就不準(zhǔn)了
哦,那你不想交稅,你還想要利潤(rùn)表,準(zhǔn)確啊。