你好 可以的 那你直接做稅金及附加
企業(yè)還在籌建期,尚未展開經(jīng)營,但籌建期不會跨年,這段時間的開辦費計入管理費用,但其中有一筆辦公室裝修款,請問可以計入長期待攤費用嗎,還是只能作為開辦費計入管理費用
公司6月注冊,6—7月都還未購固定資產(chǎn),還未有收入,未正常經(jīng)營。屬于籌建期對嗎?那么籌建期交的賬簿資金印花稅是要記營業(yè)稅金及附加—印花稅,對嗎? 買支票手續(xù)費,進管理費用—開辦費還是財務(wù)費用—手續(xù)費?
老師,我那個籌建期間開辦費還是有點不太明白,既然籌建期不認虧損,那么匯算清繳就調(diào)增。我平時做賬科目一部分費用記入了管理費用―開辦費,像手續(xù)費就記入了財務(wù)費用,投資款交的印花稅就記入了稅金及附加,那么在填A(yù)104000期間費用明細表,我是分開填管理費用和財務(wù)費用嗎?還是把費用加總一起填到管理費用其他欄嗎?
我們公司7月開始籌建,現(xiàn)在還沒有正式營業(yè),中間產(chǎn)生的開辦費8萬多怎么做賬?直接入管理費用開辦費然后結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
制造業(yè)企業(yè)在籌建期,新建廠房、改造舊廠房期間發(fā)生的管理費用,財務(wù)費用可以直接計入長期待攤費用-開辦費里嗎?還是說做賬時辦公用的采購,行政人員工資先計入管理費用,最后一起轉(zhuǎn)入長期待攤費用里呢?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當(dāng)月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內(nèi)申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進項,然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
單價是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會計分錄怎么寫啊。希望詳細點
老師,請問一下我報增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯的,這個應(yīng)該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時間都能計算準(zhǔn)確,用工時法計算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
那我就計入稅金及附加,還有管理費用~辦公費 還有財務(wù)費用~手續(xù)費,這樣我利潤表就是負數(shù),我現(xiàn)在要申報季度所得稅,需要調(diào)整嗎
不需要的,不用調(diào)整,先報負數(shù)就行
屬于籌建期間也不影響嘛
是的對的,不影響的。
老師,我上次問您我不勾選進項,也沒有銷項,您讓我不勾選也要統(tǒng)計,然后我申報,又跟上個月一樣提醒我申報失敗了,說數(shù)電確認信息與申報進項不一致
老師,我上次問您我不勾選進項,也沒有銷項,您讓我不勾選也要統(tǒng)計,然后我申報,又跟上個月一樣提醒我申報失敗了,說數(shù)電確認信息與申報進項不一致
你看下 怎么回事呀
好,你的抵扣聯(lián)兒是不是沒有保存,沒有填寫?
保存了呀,上個月也是這樣
你好,那不清楚 上面的原因看不懂,上面就提示你抵扣聯(lián)和附表2不對。
就是不對,但是我不知道我哪兒不對,我不勾選進項,我也沒有銷項,都是0啊,我不知道為什么提示我不對
你好,抵扣聯(lián)發(fā)票歸結(jié),然后再下一步。
我在重新申報一下看看
可以的,可以試一下。