你好,那就去做更正申報(bào)處理的呢,現(xiàn)在還在申報(bào)期內(nèi)
老師,1月份(過(guò)年)每個(gè)人發(fā)了300塊現(xiàn)金福利,昨天申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記申報(bào)了(已繳款了),可以在3月份申報(bào)2月份個(gè)稅的時(shí)候,再補(bǔ)申報(bào)嗎?
老師,個(gè)稅月份申報(bào)錯(cuò)了,應(yīng)該是12申報(bào),但是她申報(bào)在11月,并且在12月的時(shí)候又申報(bào)了一次,這個(gè)要怎么辦,
老師,這個(gè)月4月份申報(bào)3月的個(gè)稅,申報(bào)的是3月份實(shí)際已經(jīng)發(fā)放的嗎?如果3月份只是月末計(jì)提了工資,沒(méi)有發(fā)放,是不是4月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)候是0
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,5月份工資沒(méi)發(fā)呢,但是個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)并繳納了,怎么辦?
這個(gè)1月份的工資是要在2月份進(jìn)項(xiàng)申報(bào)個(gè)稅嗎?如果今天是最后一天申報(bào)期申報(bào)不了,那么可以補(bǔ)申報(bào)嗎
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
那稅款都交了,這個(gè)不影響嗎,在哪里更正申報(bào),從哪里點(diǎn)進(jìn)去
1.在申報(bào)記錄詳情頁(yè)點(diǎn)擊底部的【更正】按鈕,核實(shí)個(gè)人基礎(chǔ)信息和匯算地信息,確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)行更正。 2.根據(jù)實(shí)際情況如實(shí)更正綜合所得收入、費(fèi)用以及各項(xiàng)扣除項(xiàng)目等申報(bào)數(shù)據(jù),確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊【下一步】,當(dāng)系統(tǒng)提示“更正成功”,表明您已成功完成本次更正申報(bào)。
如果不更正會(huì)有什么影響
可不可以下期報(bào)2月份的,這期就不更正了
這個(gè)不可以的呢,和你工資表對(duì)應(yīng)不上
可以以后在調(diào)整嗎
建議發(fā)現(xiàn)當(dāng)期就及時(shí)處理