您好,這是什么公司開的呀,滴滴這種公司開的可以
老師為什么取得運費普通發(fā)票注明的運費價稅合計后,運費增值稅不能抵扣,要計入材料成本?不是應該先價稅分離嗎?
取得增值稅普通發(fā)票,為巴士票,稅率9%,項目名稱為*運輸服務(wù)*旅客運輸。請問可以抵扣進項稅嗎?是按發(fā)票上面的稅額抵扣還是需要按3%計算
老師,請問乘坐地鐵取得的增值稅電子普通發(fā)票,項目為客運服務(wù)費,稅額是不是也可以抵扣
這份發(fā)票 稅目涉及到建筑服務(wù) 是不是備注欄上要有項目名稱跟地址 否則視為不合法的發(fā)票 不能用 是不是這樣呢?
購入旅客運輸服務(wù)收到的增值稅電子發(fā)票應該是哪種?項目名稱為“經(jīng)紀代理服務(wù)*代訂機票款”這樣的增值稅電子普通發(fā)票能用于抵扣嗎?
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
機票,同城攜程這些公司開的
您好,這個不行,行程單才能計算抵扣進項 “實名”航空運輸電子客票行程單進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%
老師機票除了行程單,是不是登機牌也是一樣的計算抵扣?然后發(fā)票的話那種形式的可以抵扣呢?
您好,不能抵進項哦 39號公告規(guī)定:取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,可以抵扣進項。因此,僅僅取得登機牌的不能抵扣進項稅額.
那么發(fā)票呢?是不管開票內(nèi)容是什么都不能抵扣嗎?
您好,代理公司開的專用發(fā)票,服務(wù)費可以抵的呀
代理公司是指同城攜程這些嗎?服務(wù)費是指票上寫的服務(wù)費三個字,還是代訂機票產(chǎn)品?或者運輸服務(wù)-機票款燃油費?
您好,就是我們計算抵扣只能是行程單,其他是取得專用發(fā)票上面的稅金可以抵
航空公司開的普票也不能抵扣嗎?我剛剛看到我們有一張航空公司的運輸服務(wù)專票,和一張航空公司開的運輸服務(wù)普票
您好,一張航空公司的運輸服務(wù)專票,這個專票當然可以抵的嘛, 那個航空公司開的運輸服務(wù)普票,能不能截圖分享一下呀