學(xué)員,你好。用稅法規(guī)定的殘值去計(jì)算是因?yàn)榭紤]那是稅法認(rèn)定的。是九年是因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定可以使用10年,而使用了6年%2B尚可使用3年=9年。
(3)2009年12月31日,A公司的甲設(shè)備出現(xiàn)減值跡象,A公司對其進(jìn)行減值測試的有關(guān)隋況如下:甲設(shè)備的賬面原價(jià)為600萬元,系2006年10月20日購入,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為8年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用年限平均法計(jì)提折舊,2008年12月31日已對其計(jì)提減值準(zhǔn)備68萬元,并預(yù)計(jì)其尚可使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值及折舊方法不變。2009年12月31日該設(shè)備的市場價(jià)格為200萬元;預(yù)計(jì)該設(shè)備未來使用及處置產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)值為245.6萬元。企業(yè)計(jì)稅時(shí)對該項(xiàng)固定資產(chǎn)按年限平均法計(jì)列折舊,使用年限為8年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。 ????解析如下,希望老師能解釋一下每一步是怎么來的
某企業(yè)某項(xiàng)固定資產(chǎn)原值為1000000,預(yù)計(jì)使用年限10年。 要求:采用雙倍余額遞減法,計(jì)算凈殘值率分別為30%、20%、11%、9%、7%和5%時(shí)各年的折舊額(當(dāng)剩余年限采用年限平均法計(jì)提的折舊額大于采用雙倍余額遞減法計(jì)提的折舊額時(shí),改為年限平均法計(jì)提折舊) 這道題凈殘值率為7%,第5年答案是計(jì)提81920,但是按照年限平均法,不是計(jì)提93000嗎?為什么不是在第五年開始采用年限平均法呢?要怎么比對兩種方法的折舊額,不是按每年的數(shù)據(jù)對比嗎?老師可不可以用這道題的具體數(shù)據(jù)算給我看一下,謝謝老師!
為什么算新設(shè)備的稅后殘值收入不能直接4200和稅法殘值4000比,還要像舊設(shè)備一樣先算出稅法規(guī)定年限的折舊3200然后再算尚可使用年限9年后報(bào)廢的賬面價(jià)值。舊設(shè)備算投資額的時(shí)候算折舊是稅法規(guī)定10年,然后算已經(jīng)使用4年那會要換新設(shè)備的話的賬面價(jià)值就是拿原價(jià)減去4年折舊,然后和表現(xiàn)價(jià)值比這步懂得,但算殘值收入為啥又算報(bào)廢價(jià)值用的年限是10年而不是4年,4年那會不是假設(shè)替換么
老師,我想問一下,我現(xiàn)在想計(jì)算一下我家廠房折舊以后的金額,廠房是彩鋼板廠房,但地皮是租的,原價(jià)是20萬,報(bào)廢后大概有不到二萬元凈殘值,已經(jīng)使用3年半了,最后我折舊以后的金額是多少錢呢,我應(yīng)該用四種中哪個(gè)方法記算呢?
固定資產(chǎn)更新決策,就比如題目說原價(jià)1000,預(yù)計(jì)使用年限10年殘值率10%,稅法規(guī)定使用年限8年稅法殘值80,年折舊額=(1000-1000*10%)/10=90(這個(gè)地方用會計(jì)年限算折舊額對吧),然后算現(xiàn)金流量的時(shí)候NCF1-8要加上折舊90*25%,在第9年和第十年就不要加折舊對吧(因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定年限8年,這里要按照稅法年限),在終結(jié)期的時(shí)候要加上殘值這個(gè)時(shí)候用稅法的殘值80+(100-80)*25%,這樣理解的每一步是正確的不,這個(gè)年折舊額算的對么
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,