既然有開(kāi)發(fā)票,就視同銷售處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是摩托車銷售的公司,一般客戶都是批發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的,或者是零售給個(gè)人的。然后客戶給的款項(xiàng)都是微信支付或者轉(zhuǎn)賬給老板私人的。但是需要開(kāi)發(fā)票 我們做外賬 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,但是我們購(gòu)進(jìn)車輛都是銀行存款轉(zhuǎn)賬的。意思就是 法人收到客戶的錢(qián)不經(jīng)過(guò)公戶進(jìn),是老板自己存公戶經(jīng)過(guò)銀行付購(gòu)買(mǎi)車的款?,F(xiàn)金流大,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題??2年了,都是這樣操作的,公戶從來(lái)不會(huì)有客戶的錢(qián),公戶就是扣稅 ,付購(gòu)進(jìn)款,還有房租,利息。就沒(méi)了
我公司是汽車銷售,12月23日購(gòu)入2輛車,3.4萬(wàn)/輛,因?yàn)槭菄?guó)5車,說(shuō)是21年不可以落戶,就直接購(gòu)買(mǎi)成了公司的固定資產(chǎn),已經(jīng)落戶了,準(zhǔn)備以后慢慢銷售,12月30日正好都銷售了,公司找了二手車公司給開(kāi)了兩份二手車銷售發(fā)票,金額1000元1輛,在當(dāng)月落戶,又轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)老師給幫忙做給會(huì)計(jì)分錄,買(mǎi)進(jìn)來(lái)3.4萬(wàn),轉(zhuǎn)讓才1000,怎么辦?
汽車銷售公司,把一臺(tái)庫(kù)存車轉(zhuǎn)為公司自用。廠家給我們開(kāi)具了專票9.98。未進(jìn)項(xiàng)抵扣。車輛上戶需要自己給自己公司開(kāi)具了機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。購(gòu)買(mǎi)方銷售方都是自己公司的名稱。售價(jià)11。請(qǐng)問(wèn),廠家開(kāi)具的專票進(jìn)項(xiàng)可否抵扣。自己開(kāi)具的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,是不是進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)可以對(duì)抵。會(huì)計(jì)分錄怎么做。
老師您好,我公司是做售賣航空機(jī)票中介的業(yè)務(wù),流程主要是我們跟個(gè)人或者旅行團(tuán)確認(rèn)好了出發(fā)時(shí)間和地點(diǎn),然后去聯(lián)系航空公司詢問(wèn)價(jià)格,確認(rèn)好價(jià)格之后我們會(huì)在機(jī)票價(jià)格上收入一定的手續(xù)費(fèi),比如機(jī)票錢(qián)1000元,我實(shí)際收取1050元,然后我們付1000給航空公司購(gòu)買(mǎi)機(jī)票,機(jī)票直接給客戶,自己沒(méi)有任何留底,客戶支付的錢(qián)全額1050進(jìn)我們對(duì)公戶。 問(wèn):1、如何確認(rèn)收入,是全額計(jì)稅還是差額計(jì)稅 2、我們公司沒(méi)有任何成本發(fā)票,航空公司開(kāi)的機(jī)票直接給了客戶,我們?nèi)绾稳胭~
老師,您好!我們是做汽車租賃的,股東買(mǎi)了一輛二手車,沒(méi)有上稅,只繳納了510的過(guò)戶手續(xù)費(fèi),車款付款是股東自己付的款,但是把車掛在了我們公司名下了,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,車價(jià)是66000
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢(qián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過(guò)50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開(kāi)租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒(méi)有其他的開(kāi)票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒(méi)有開(kāi)支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買(mǎi)了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
借固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅貸收入增值稅?
能不能貸方直接做庫(kù)存商品減少銷項(xiàng)稅?
但是做收入我們公司沒(méi)有進(jìn)錢(qián)
可以按固定資產(chǎn)入賬
能不能講一下會(huì)計(jì)分錄
直接由原來(lái)的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)為你的固定資產(chǎn)
能不能寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄,我是小白
借,固定資產(chǎn) 貸,庫(kù)存商品