你好,有合同按合同計(jì)算,沒合同,按發(fā)票金額計(jì)算
老師,請(qǐng)教一下:我們公司是商貿(mào)企業(yè),銷售貨物沒有簽訂合同,印花稅的計(jì)稅依據(jù)怎么計(jì)算,是按照不含稅銷售額還是按照銷售額來算呢?
老師,圖片中第一條是我司出口收國外款,第二條是我司國內(nèi)購貨金額(含稅),第三條是出口退稅款,最后兩條是出口支付的其他費(fèi)用,請(qǐng)問應(yīng)交增值稅,附加稅還有印花稅怎么計(jì)算?
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個(gè)月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因?yàn)榻衲瓿隹跇I(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計(jì)算嗎
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬元,耗用其中價(jià)值100萬元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且己在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。上期期未留抵稅額6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元。問:(1)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少?如何計(jì)算?(2)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?如何計(jì)算?(3)該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?如何計(jì)算?(40)該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?如何計(jì)算?(5)該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
某C企業(yè)為一般納稅人,生產(chǎn)的貨物兼顧內(nèi)銷和出口,2019年11月外購原材料獲得進(jìn)項(xiàng)稅額300萬元,內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售額為800萬元,出口產(chǎn)品的銷售額為1600萬元(已換算成人民幣). 該企業(yè)的出口退稅率表為10%,當(dāng)月增值稅應(yīng)退稅額是多少? 當(dāng)期應(yīng)納稅額 =800×13%-[300-1600×(13%-10%)]=-56(萬元) 當(dāng)期免抵退稅額=1600×10%=160(萬元) 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額=56萬元 (當(dāng)期期末留抵稅額56萬元<當(dāng)期免抵退稅額160萬元) 當(dāng)期免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額=160-56=104(萬元) 請(qǐng)問老師,第一個(gè)試子-56萬元怎么算的,我算出來不是這個(gè)數(shù)啊
怎么開具公司近六個(gè)月完稅證明?
租賃一般納稅人和小規(guī)模納稅人的場地,開票的話,稅率分別是多少啊
信用減值損失是什么類科目
裝修合同 需要繳納印花稅嗎
老師,您好,這家公司成立4年多了,我接的時(shí)候財(cái)務(wù)已經(jīng)不在公司,我發(fā)現(xiàn)賬上有一筆暫估14萬多,掛幾年了,之前的會(huì)計(jì)做的不知道是什么原因,現(xiàn)在追溯不到了,這要怎么處理呀?
買了三年的會(huì)計(jì)軟件,如何按年分?jǐn)偅繒?huì)計(jì)分錄什么呢?
工商年報(bào)的時(shí),一人獨(dú)資的有限公司,去年100%轉(zhuǎn)給了一人,現(xiàn)在跳股權(quán)變更信息怎么填,變更前,這個(gè)占100%和變更后換的人也是100%怎么填
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)多選題怎么記分,比如正確答案為AC,我只選了A,能得分嗎
工商年報(bào)中的從業(yè)人數(shù)是以12月份為準(zhǔn)嗎
老師,麻煩您幫我看看,我5月增加了固定資產(chǎn),我的資產(chǎn)負(fù)債表的原值和我的折舊表的原值對(duì)不上,他不會(huì)自動(dòng)更新取數(shù),我該怎么做,才能讓這兩個(gè)地方數(shù)據(jù)一致呢?還請(qǐng)老師指點(diǎn)我一下
你好,3600萬元計(jì)算新華區(qū)
你好,3600萬元計(jì)算印花稅
請(qǐng)問計(jì)算印花稅公式什么樣的,是小微企業(yè),有優(yōu)惠政策嗎
小微企業(yè)印花稅減半,根據(jù)題目,(2000+1600)*印花稅稅率*50%