這種情況需要更正。到2023年去更正

小規(guī)模納稅人這個季度有一張紅字的3%的發(fā)票和20多萬5%的正數(shù)發(fā)票,沖減之后是要交稅的,具體申報表怎么填寫呢
老師,小規(guī)模納稅人季度申報增值稅。本季度只開了一張1%60000的發(fā)票,老師我要怎么填寫增值稅納稅申報表呢?
老師,小規(guī)模納稅人賣牛本來是免稅的,但是21年開具了1%稅率的發(fā)票,并且繳稅6000,22年1月份開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,現(xiàn)在怎么填寫小規(guī)模納稅人申報表
老師:您好!我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人,季報。12月份開具了一張沖紅專票,金額180000.00(不含稅),上季度普票(免稅)開具了198000元,請問怎樣填寫增值稅(小規(guī)模)納稅申報表?
老師好,小規(guī)模納稅人,四季度開具4.26萬稅率為1%的增值稅普通發(fā)票,請問四季度納稅申報表要怎樣填寫
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結轉暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
去年開錯了 今年重新開具 需要更正什么呢?
比如你去年九月份開錯了發(fā)票,今年開了紅字發(fā)票,對應的也是免稅,那小規(guī)模納稅人,你要更正到上一年九月份所屬期那一期去紅沖掉
不是太懂 我去年九月開錯了 今年不是開具了紅字發(fā)票嗎 為什么要更正申報去年的報表
你放在今年更正的話,有可能出現(xiàn)負數(shù)負數(shù)的,你自己沒辦法填寫
需要去稅務大廳處理
第二種處理方式就是去更正往期的申報表
那意思是目前沒有負數(shù)就不需要更正申報的意思嗎?
是的,你填完之后,你這個申報表上沒有負數(shù),你就不需要
假如有負數(shù)的話, 那就需要每月逐月更正申報的意思嗎?
有負數(shù)值體現(xiàn)。你們這個開具紅字發(fā)票的當期
因為目前是季度申報, 比如 小規(guī)模納稅免稅申報取數(shù)就填寫的是加加減減后的數(shù)額。 就不需要納稅申報了對嗎?
免稅填在免稅的范圍,如果你們當季度銷售額沒有超過30早,就跟當期的稅收入填在一起就