這種情況需要更正。到2023年去更正
老師,小規(guī)模納稅人季度申報增值稅。本季度只開了一張1%60000的發(fā)票,老師我要怎么填寫增值稅納稅申報表呢?
老師,小規(guī)模納稅人賣牛本來是免稅的,但是21年開具了1%稅率的發(fā)票,并且繳稅6000,22年1月份開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在怎么填寫小規(guī)模納稅人申報表
老師:您好!我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人,季報。12月份開具了一張沖紅專票,金額180000.00(不含稅),上季度普票(免稅)開具了198000元,請問怎樣填寫增值稅(小規(guī)模)納稅申報表?
老師好,小規(guī)模納稅人,四季度開具4.26萬稅率為1%的增值稅普通發(fā)票,請問四季度納稅申報表要怎樣填寫
老師 本季度小規(guī)模納稅人有開具紅字發(fā)票 是2023年免稅的票 納稅申報表改怎樣填寫呢
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
去年開錯了 今年重新開具 需要更正什么呢?
比如你去年九月份開錯了發(fā)票,今年開了紅字發(fā)票,對應(yīng)的也是免稅,那小規(guī)模納稅人,你要更正到上一年九月份所屬期那一期去紅沖掉
不是太懂 我去年九月開錯了 今年不是開具了紅字發(fā)票嗎 為什么要更正申報去年的報表
你放在今年更正的話,有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)負(fù)數(shù)的,你自己沒辦法填寫
需要去稅務(wù)大廳處理
第二種處理方式就是去更正往期的申報表
那意思是目前沒有負(fù)數(shù)就不需要更正申報的意思嗎?
是的,你填完之后,你這個申報表上沒有負(fù)數(shù),你就不需要
假如有負(fù)數(shù)的話, 那就需要每月逐月更正申報的意思嗎?
有負(fù)數(shù)值體現(xiàn)。你們這個開具紅字發(fā)票的當(dāng)期
因?yàn)槟壳笆羌径壬陥螅?比如 小規(guī)模納稅免稅申報取數(shù)就填寫的是加加減減后的數(shù)額。 就不需要納稅申報了對嗎?
免稅填在免稅的范圍,如果你們當(dāng)季度銷售額沒有超過30早,就跟當(dāng)期的稅收入填在一起就