4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
個(gè)人給我們代開(kāi)了13500元的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)人所得稅我需要扣對(duì)方多少錢呢?
老師,我們公司需要支付給個(gè)人一筆勞務(wù)費(fèi)8800(合同金額),對(duì)方去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票8800,需要我們公司代繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)是代扣多少的個(gè)人所得稅呀
個(gè)人開(kāi)回來(lái)64002的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我要代扣代繳多少個(gè)稅呀
老師,我們是個(gè)人承包我們的工程,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)人工費(fèi),是不是我們代扣代繳個(gè)人所得稅。我們代扣代繳多少?稅率是這個(gè)表嗎?個(gè)人給我們代開(kāi)40萬(wàn)的人工費(fèi)
比如,公司付10萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,他開(kāi)勞務(wù)票給公司,那他個(gè)人所得稅是多少,怎么計(jì)算的?是公司代扣嗎
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬(wàn)庫(kù)存怎么辦,實(shí)際沒(méi)有了,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有做庫(kù)存的表格,一般怎么做出入庫(kù)存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?
老師,我想問(wèn)一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說(shuō)他的出口退稅是10萬(wàn),但是本月留底稅額才8萬(wàn),有2萬(wàn)的出口稅額沒(méi)有抵完的2萬(wàn),是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)
轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷售 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢(shì)?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
什么職稱可以擔(dān)任會(huì)計(jì)主管,什么職稱可以擔(dān)任總會(huì)計(jì)師,哪一條法規(guī)
我們是外貿(mào)企業(yè) ,內(nèi)銷業(yè)務(wù),客戶跟我們談的樣品先打款,開(kāi)票,樣品后期有大貨訂單,樣品免費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)的樣品和大貨怎么寫分錄,稅務(wù)如何處理
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 成本問(wèn)題總結(jié)我還沒(méi)有寫,老板叫我不要在系統(tǒng)里面取數(shù),那我在哪里取,難道叫其他部門做手工數(shù)據(jù)嗎?
老師 我們是大棚安裝服務(wù)公司 我們的收入開(kāi)安裝服務(wù) 成本是不是只有人工 我工地人工不少呢 我是做工資合適 還是打勞務(wù)費(fèi)合適呢?
按工資申報(bào)就得申報(bào)工資個(gè)稅,按勞務(wù)申報(bào)就得取得發(fā)票
如果勞務(wù)公司呢 注冊(cè)勞務(wù)公司都需要什么資質(zhì)?這樣我們開(kāi)勞務(wù)服務(wù),我們的成本是不是還是工資或者還是勞務(wù)費(fèi) 是一樣的
是的,都是一樣的操作方式
那老師像我們這樣有沒(méi)有其他方法 可以操作的
沒(méi)有其他的方式可以操作的