帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局申報(bào)。

小規(guī)模納稅人,申報(bào)利潤表的時(shí)候,管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),填不上改怎么辦呢,這個(gè)月又調(diào)了之前月份的管理費(fèi)用導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)
老師小規(guī)模三月份開了一張專票,四月份沖了負(fù)數(shù),怎么申報(bào)
請(qǐng)問老師,本季度沖銷了12月份的一張發(fā)票,導(dǎo)致專票收入是負(fù)數(shù),小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表填寫比對(duì)不通過怎么辦
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),只開了張紅字專票,申報(bào)的時(shí)候要怎么填呢,銷售額填負(fù)數(shù)沒法報(bào)。
老師,小規(guī)模公司開了一張負(fù)數(shù)專票,導(dǎo)致有負(fù)數(shù)稅費(fèi),沒辦法申報(bào),怎么處理呢?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


老師,這種稅局會(huì)退稅錢給我嗎?
你好,可以的,可以退錢的。
這種負(fù)數(shù)發(fā)票是叫滯留票嗎
你好,這個(gè)不屬于呀。
無法抵扣的才叫滯留票對(duì)嗎
你好,不是的,現(xiàn)在沒有滯留票一說了。他不是有一個(gè)以前是360天內(nèi)抵扣,如果沒有勾選的話,這個(gè)就是滯留發(fā)票。
小規(guī)模就沒有滯留發(fā)票一說。
好的,謝謝你老師。一般納稅人就有滯留票對(duì)嘛?就是不能抵扣的
對(duì)的,是的?,F(xiàn)在沒有滯留發(fā)票一說了,因?yàn)闆]有抵扣時(shí)間限制了。