您好,這個的話,是屬于其他應(yīng)收款
老師,當(dāng)月工資扣當(dāng)月的社保,那發(fā)放工資時候的其他 應(yīng)收款-員工社保 是沖減上個月繳納的其他應(yīng)收款-員工社保部分是嗎?跟本月繳納的其他應(yīng)收款-員工社保是不一樣的數(shù)字是嗎?
支付工資時沒有計提,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放。借:管理費用—工資其他應(yīng)收款—個人部分社保貸:銀行存款繳納社保時借:管理費用—社保其他應(yīng)收款—個人部分社保貸:銀行存款請問是否正確?為什么其他應(yīng)收款會有余額?
社保當(dāng)月購買當(dāng)月,借管理費用社保,其他應(yīng)收款社保個人部分,當(dāng)月再做上月工資分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保個人部分,那其他應(yīng)收款社保個人部分是有余額還是沒有余額
社保當(dāng)月購買當(dāng)月,借管理費用社保,其他應(yīng)收款社保個人部分,當(dāng)月再做上月工資分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保個人部分,那其他應(yīng)收款社保個人部分是有余額還是沒有余額?
老師,請問,當(dāng)月工資下月發(fā)放,當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,怎么做分錄?是不是 計提并繳納當(dāng)月社保, 借:管理費用-社保費單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費單位部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款。 計提工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
億企財稅用驗證碼登錄次數(shù)太多了,會收不到驗證碼的嗎
報稅口徑的營業(yè)收入,是以開票為準(zhǔn)還是收款為準(zhǔn)
我司采購的米糠粕發(fā)票是9個點的普票,可以開具免稅發(fā)票嗎
今天開票最后一天 想紅沖一下發(fā)票重開 紅沖的時候提示開票業(yè)務(wù)不通過 這個情況要在幾點才能好
老師公司缺成本票有什么好點的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計提折舊嗎
老師,月底暫估計入的庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請問下 8500報關(guān)價+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負(fù)率低,要求調(diào)增補(bǔ)稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時還能調(diào)減嗎?
進(jìn)出口公司收到美元的賬戶,怎么做會計分錄呢?
都有其他應(yīng)收款嗎
嗯對,是這意思的了
為什么不用其他應(yīng)付款呢
正常是用其他應(yīng)收代替
其他應(yīng)付款也可以用吧
嗯對,不過最好是一個科目
就是兩個科目用其中一個
嗯對,是這意思的了