同學(xué),你好 你增值稅是多少??
老師好,所得稅匯算清繳,我在填寫基礎(chǔ)信息表時(shí),提示“非小微企業(yè),即”109小型微利企業(yè)“選擇否時(shí),主要股東分紅情況不能為空!”。我們是分公司,不屬于小微企業(yè),2021年度也沒(méi)有分紅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要如何填?謝謝!
老師 就是跨月的電子專票沖紅不了,提示紅字信息金額(稅額)大于原藍(lán)票可開具紅字信息表的金額(稅額)請(qǐng)問(wèn)下這怎么操作呀?可是我的金額是一樣的啊就是沖紅不了
老師金稅盤白盤我們上月開的專票,這月開紅字沖銷,但是紅字信息表開出后價(jià)稅合計(jì)金額不變,不含稅金額比上月發(fā)票金額多一分錢,紅字信息表稅額比上月發(fā)票稅額少一分,請(qǐng)問(wèn)這對(duì)嗎?就這樣紅沖有什么辦法改成一樣金額的呢?
老師好!我們公司是小微企業(yè),我這次報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,填入的含稅銷售額是194295.4按下一步時(shí)自動(dòng)出現(xiàn)全部含稅收入199505.83這個(gè)數(shù)是怎么來(lái)的?再按一步出現(xiàn)提示(應(yīng)稅行為3%征收率,扣除余額中,不含稅銷售額0,必須在193694.98-197530.52范圍內(nèi)?請(qǐng)問(wèn)這句話什么意思?沒(méi)看懂?
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當(dāng)月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯(cuò)了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當(dāng)月藍(lán)票因信息有誤,當(dāng)月重開了紅票沖回,填寫的時(shí)候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個(gè)灰色選項(xiàng),含稅,不含稅,我沒(méi)選,導(dǎo)致紅字?jǐn)?shù)電票開完,當(dāng)月回沖金額是不含稅金額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
您好老師!如何補(bǔ)報(bào)往年的個(gè)稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司老板為了省錢,去采購(gòu)貨品跟對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票,這對(duì)本公司的稅務(wù)上有那些弊病和風(fēng)險(xiǎn)?
老師小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),和季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),是如果小規(guī)模是按月報(bào)稅的話,一個(gè)月就不能超過(guò)10萬(wàn),如果是按季報(bào)的話一個(gè)季度就不能超過(guò)30萬(wàn),是這個(gè)意思嗎
公司成立分公司可不可以把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到分公司。
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會(huì)保險(xiǎn)的退稅操作指南。我想問(wèn)問(wèn)看,單位這個(gè)社保退稅是什么情況?每個(gè)單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊(cè)資金,入賬實(shí)收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人用的電話費(fèi),可以用于公司報(bào)銷嗎?可以做管理費(fèi)用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實(shí)際工資就2000,我報(bào)個(gè)稅時(shí)按實(shí)際工資2008報(bào),還是按社?;鶖?shù)8000報(bào)?
贈(zèng)品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r(jià)值還是銷售費(fèi)用怎么區(qū)別?針對(duì)什么類型的企業(yè)
內(nèi)賬中運(yùn)輸公司掛靠車輛,以公司名義買的車抬頭發(fā)票都是開的公司名,但是出錢方是個(gè)人逐筆提前給的,這種情況下是否計(jì)入公司固定資產(chǎn)
普票紅沖是1%、專票正數(shù)是1%
同學(xué),你好 那你19欄稅額,不是1%
那應(yīng)該是哪個(gè)金額的1%
同學(xué),你好 你應(yīng)該是免稅金額的1%
老師,就是這三張票,麻煩您用數(shù)字代入給我講講,增值稅表9和19列怎么填
同學(xué),你好 你這3張都是普通發(fā)票嗎??
紅沖的都是普票1%稅,正數(shù)發(fā)票是專票1%稅
同學(xué),你好 那你專票的金額填在第2欄 紅字發(fā)票,對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,之前是符合季度不滿30萬(wàn),免稅的嗎??