你好,什么原因出現(xiàn)的?你看下貨幣資金哪一個(gè)科目 存貨的,是少做了入庫(kù)還是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本?查一下原因。
資產(chǎn)負(fù)債表存貨出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整呢
老師資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金負(fù)數(shù) 我知道錯(cuò)的現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金是負(fù)數(shù),怎樣調(diào)整呢?
老師,3月以前的賬,資產(chǎn)負(fù)債表里很多項(xiàng)目是負(fù)數(shù), 比如貨幣資金,比如存貨,基本都是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
老師你好,咨詢(xún)一下,單位是自己購(gòu)買(mǎi)原材料,然后做蛋糕,再出售,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)回來(lái)的做蛋糕的原料,蛋糕裝飾材料,蛋糕包裝袋放哪個(gè)科目,做蛋糕的員工工資放哪個(gè)科目,結(jié)轉(zhuǎn)成本的流程是怎么做的
老師,小微企業(yè)所得稅政策是不超過(guò)100萬(wàn)稅率5%,100-300 萬(wàn)是25%對(duì)嗎
老師好:咨詢(xún)下 裝修合同交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)派遣公司可以既選擇差額征稅,又選擇全額計(jì)稅這兩種方式嗎?
老師,您好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)茏尫接』ǘ?,是在?hù)籍所在地,還是在知執(zhí)照機(jī)構(gòu)所在地繳納?
老師,當(dāng)月是不能認(rèn)證當(dāng)月發(fā)票吧?
老師,我們是建筑公司,取得外經(jīng)證登記編號(hào)后,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)完就給反饋了,現(xiàn)在要繼續(xù)開(kāi)這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票,要怎么辦呢?
老師,有社保的職工能另外以這個(gè)職工的名義另外開(kāi)公司或者個(gè)體戶(hù)嗎?
去年四月份做的股權(quán)變更,認(rèn)繳出資時(shí)間應(yīng)該寫(xiě)哪一天
補(bǔ)繳去年的增值稅會(huì)導(dǎo)致去年利潤(rùn)總額增加嗎
以前的爛賬
老師,如果銀行現(xiàn)金負(fù)數(shù),是不是撤資引起的
那也不對(duì)呀,你負(fù)數(shù)怎么支付出去的,你去少做了業(yè)務(wù)。
應(yīng)收負(fù)數(shù),短期借款負(fù)數(shù)
是不是把方向搞錯(cuò)了
應(yīng)收賬款是提前收了別人的錢(qián), 短期借款的。你看一下,你是不是還的利息也做到了短期借款。
那預(yù)收 短期借款負(fù)6萬(wàn)
利息,財(cái)務(wù)費(fèi)用
借款利息是入財(cái)務(wù)費(fèi)用吧,老師
對(duì)的是的,查一下原因的。
銀行,現(xiàn)金負(fù)數(shù),也就是一直做的支付,沒(méi)看賬上是否有錢(qián),對(duì)不
肯定不對(duì),你單位收到的你沒(méi)做,你光做支付。
收到,有些是入資,有些是借款,企業(yè)效益不好
不管啥業(yè)務(wù)需要做
老師,3月有筆往來(lái)款沒(méi)入賬,做到四月可以吧,補(bǔ)做
那把應(yīng)收負(fù)數(shù)用預(yù)收沖下就可以解決
可以的 應(yīng)收賬款不用調(diào)整的,應(yīng)收賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),你申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,從分類(lèi)到預(yù)收賬款里面去就行。
存貨負(fù)數(shù)是不是一直領(lǐng)料,采購(gòu)沒(méi)入賬
是啊 或者多結(jié)轉(zhuǎn)了成本。