您好,這個(gè)的話,這個(gè)的話,對(duì)你申報(bào)的合計(jì),這個(gè)是不影響的吧

老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,問一下,企業(yè)所得稅季報(bào),資產(chǎn)總額要填季初和季末值,但是我們分公司在2020年10月才成立的分公司,11月才做的稅務(wù)登記,沒做賬,一直是0申報(bào),現(xiàn)在我要怎么填,資產(chǎn)總額季初和季末填0申報(bào)不了,我要怎么填,才可以申報(bào)?
我們公司是今年10月升成一般納稅人的,去年9月成立。一直沒業(yè)務(wù)零申報(bào),今年9月開始生產(chǎn)。但去年12月有一張專用發(fā)票買車子的(老板私賬最開始有一筆錢打到對(duì)公賬戶對(duì)公付款買的車子),也就是小規(guī)模時(shí)期收到了一張專用發(fā)票,然后一直0申報(bào)沒做賬。現(xiàn)在我進(jìn)認(rèn)證系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)里。那么,認(rèn)證是肯定要認(rèn)證掉,要不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?然后折舊從哪個(gè)月開始算?
老師,我想問一下,上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙,所以沒按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況,老師,我該怎么做?
老師,請(qǐng)問,去年12月底成立了一家一般納稅人企業(yè),因?yàn)槭菦]有費(fèi)用的,所以申報(bào)企業(yè)所得稅都是0申報(bào)的,然后申報(bào)的時(shí)候,不是要季初數(shù)和季末數(shù),我就直接2個(gè)都填了0.1,不然申報(bào)不上去,那我今年的報(bào)表年初數(shù)是可以0嗎?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適


企業(yè)所得稅季度時(shí)都要按照?qǐng)?bào)表來申報(bào)
對(duì)的,是都需要這樣的
那我把三月發(fā)生的籌辦費(fèi)用、買的固定資產(chǎn),全部記在四月可以嗎?但是發(fā)票和收據(jù)是三月的,這樣可以嗎?
允許這個(gè)是沒關(guān)系的,是對(duì)的
那企業(yè)3月12日就成立了,我直接從四月開始做賬,3月的不做(因?yàn)橐呀?jīng)0申報(bào)稅了),可以嗎?
允許這個(gè)是可以的哈